审计员岗位职责范围(精选31篇)

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审计员岗位职责范围(精选31篇)

审计员岗位职责范围篇1

1、已通过部分注册会计师考试科目优先;

2、精通财务会计审计等相关知识和政策法规;

3、具备良好的文字表达能力和团队组织能力;

4、较强的计划,协调,组织,监督能力

审计员岗位职责范围篇2

1、根据审计计划,开展公司各业务流程的内部审计和外部审计工作;

2、对关键控制点进行风险评估,推动优化工作流程;

3、揭示内部控制中存在的风险和漏洞,优化内控体系;

4、实施审计项目的后续审计工作,确保审计发现问题得以整改落实;

5、完成部门领导交待的其他工作。

审计员岗位职责范围篇3

按领导要求对公司各职能部门以及各分子公司进行日常经营审计,参与审计调查,对经营状况进行有效评估,存在的经营风险提出预警,审计发现的问题提出可行的改善和处理意见;

负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;

规范财务核算,审核公司产品的成本核算,审核公司经营报表资料,对经营数据异常进行调查及分析,为公司的经营决策提供重要的依据和建议;

负责公司内控风险评估及税务风险评估,提出可行的改善和处理意见;

负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作;

完成上级安排的其他工作。

审计员岗位职责范围篇4

1、制定合理的项目工作计划;

2、与客户建立良好的沟通,维护客户关系;

3、监督、指导、检查助理人员工作情况,保证项目的顺利实施;

4、熟练掌握收入与销售、生产成本、采购与付款等审计业务流程;

5、可独立承担中/小型项目的审计工作,对审计助理人员能够进行有效的指导和管理;

6、领导交办的其他工作。

审计员岗位职责范围篇5

1、参与执行各类型审计业务;

2、按照审计程序要求,通过团队协作完成审计工作底稿;

3、协助项目负责人做好审计资料整理归档工作;

4、完成项目负责人交办的其他工作。

审计员岗位职责范围篇6

1、参与协助监督公司内控制度的健全性、可行性、有效性及执行情况并提出建议;

2、参与协助构建并完善公司监督、审计制度,本部门的档案管理。

3、参与组织公司的年度审计工作。

4、开展各类专项内部审计、常规内部审计工作,能承担小型项目带队和中型项目主审工作。

5、参与协助对各种违法、违纪事项进行立即处理或限期整改纠正及对相关责任人进行处罚。

6、完成领导临时交办的其他工作。

审计员岗位职责范围篇7

1、与客户进行沟通,收集、整理审计证据,形成审计结论;;

2、整理完善审计工作底稿,做好审计底稿归档工作;

3、重大问题的请示、汇报、沟通函、管理建议书、审计报告等材料的撰写;

4、具有独立完成从底稿到试算平衡表至报告整个业务流程的能力。

审计员岗位职责范围篇8

1.全面了解公司的组织架构、关键部门的工作职责、公司运营模式等情况;

2.对公司整体层面及各个业务和日常经营管理过程中已有的控制流程,跟踪其执行况及控制的风险点等进行评估,持续优化;

3.设计适用于本企业的内部控制评价底稿与评价报告,确定具体的工作内容和披露格式;

4.不定期组织关键岗位人员进行内部控制培训与座谈,及时反馈实际工作中存在的控制缺陷,增强风险意识;

5.对公司整体以及各个业务线和管理部门针对其存在的风险所采取的控制措施执行评估和审计程序,形成审计工作底稿;

6.对评价中认定的内部控制缺陷与相关部门沟通采取应对措施实施整改工作,就整改工作的效果及新的内部控制运行有效性进行反馈和跟踪检查。

审计员岗位职责范围篇9

协助项目经理完成大中型项目(企业集团或上市公司)的审计,独立承担中型项目的审计工作,对审计助理人员进行有效的督导和培训。

审计员岗位职责范围篇10

1、能独立完成审计底稿,出具正式报告;

2、能够充分了解客户对于审计项目的需求和目的,制定相应的审计方案,外勤审计现场的管理、指导、分工,带领审计团队顺利完成审计任务;

3、拟定审计方案,撰写审计报告,督促审计底稿的完整归档;

4、负责对审计助理人员进行有效的培训和管理,提升审计助理的技能,培养团队精神;

5、负责审计过程中与相关部门、客户及政府部门(工商、财政、税务等部门)的协调和沟通。

审计员岗位职责范围篇11

1、协助项目经理开展审计和风险评估工作;

2、负责审计信息收集、整理和审计文件存档;

3、获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议;

4、配合财务报表内外部审计,参与投资项目的可行性分析;

5、协助监督、审查和评价经营、管理活动,协助建立、完善内控制度。

审计员岗位职责范围篇12

1、参加并拟定专项审计前期准备工作(计划、方案、提纲等);

2、现场实施审计,以及审计证据的有效性;

3、编制审计工作底稿,核理审计发现问题,并能识别业务风险、给出审计建议;

4、与被审计业务部门沟通审计发现的问题,协助完成问题的整改措施;

5、编制审计总结报告。

审计员岗位职责范围篇13

1、处理审计案例,为客户提供专业服务,执行审计程序;编制审计底稿,客户资料整理归档;

2、客户资料的归档与整理;

3、及时反映工作遇到的难题和工作改进建议;

4、向上级每周汇报工作,并提出改进工作建议;

5、积极参与部门的培训与讨论,配合审计主管的工作;

6、完成上级交办的其他工作任务;

审计员岗位职责范围篇14

1、负责开展集团及各子公司常规及专项审计项目,根据发现的问题提出审计建议;

2、督促跟进审计建议的落实及整改,监督重要业务流程及职责的履行情况;

3、检查与评价各业务流程及管理制度的合理性及执行情况,建立完善内控体系;

4、完成领导交办的其他工作任务。

审计员岗位职责范围篇15

1、作为项目负责人,完成中型金融项目审计工作;

2、负责项目沟通及管理、员工管理、指导并培训员工等工作;

3、领导交办的其他工作。

审计员岗位职责范围篇16

1、负责对业务过程中产生的单据、合同进行审核,并及时入账

2、增值税、附加税、企业所得税,财务报表申报;

3、负责税务申报相关凭证填制与核对工作。

4、编制各种会计报表,编写会计报表附注,进行财务报表分析并上报高层管理

5、定期对总账与各类明细账进行结账,并进行总账与明细账的对账,保证账账相符

审计员岗位职责范围篇17

1、具备全盘帐务处理能力,具有总账管理工作经验,按制度规定组织进行各项会计核算工作,按时编报各类财会报表,保证及时、准确反映公司财务状况和经营成果。

2、负责向各相关部门提供财务数据,为企业管理层提供财务数据。

3.具有较强的成本管控能力;

4、具备一定的组织协调沟通能力,服从工作安排,执行力强;

5、依据国家税务法规做好纳税申报、税款缴纳工作。

审计员岗位职责范围篇18

1.负责公司内部控制制度及其他流程、管理规定等修订或完善工作

2.协助部门主管,参与公司审计及内部评价机制设计、编制工作,以及相应工作底稿、模板等的设计工作

3.协助部门主管进行相关财经数据的统计整理、分析工作,以及相应改善工作的推动开展

4.根据公司审计计划,参与对公司总部及子公司的内部审计及评价

审计员岗位职责范围篇19

1、负责公司基建、设备安装工程相关的内控及风险管理工作,协助建立系统化的内部控制体系;

2、参与基建工程、设备安装项目前期招标,对招标程序的合规性进行过程监督,负责公司基建工程、设备安装项目的跟踪审计,对立项审批、招投标、物资采购、设计变更、工程签证、工程管理、工程造价等方面的审计实施工作;

3、通过审计、监察,发现工程建设、设备安装项目中存在的问题,提出改善建议并实施后续跟进,审核工程相关合同,确保符合法律法规并保护公司利益,主导工程项目的决算,为公司合理控制成本;

审计员岗位职责范围篇20

1、各项费用合规性,合理性,金额正确性及原始单据有效性审计,预算内、外资金的使用情况审计;

2、负责各类费用的统计及相关费用预算金额表的编制,协助上级编制审计工作底稿,审计资料整理、归档等工作;

3、协助开展财务审计、内控审计和专项审计等审计项目,分析评论审计证据并形成审计结论;

4、协助制定和修改公司内部审计工作规章制度并检查、督促制度的贯彻执行情况;

5、协助制定对公司及下属子公司内部审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划,并加以实施。

审计员岗位职责范围篇21

1、根据审计计划,协助上级领导开展审计工作(包含但不限于例行审计、舞弊审计及其它特别专项审计),对公司内控管理、经营效果、重大经济业务等实施审计;

2、协助上级领导编制审计计划、审计工作底稿、起草内部审计报告,提出审计建议;

3、负责审计工作档案的整理和归档工作,确保审计资料的完整性;

4、对审计问题进行事后跟踪,督促被审计部门进行限期整改,并检查落实改善情况;

5、上级领导交代的其他工作。

审计员岗位职责范围篇22

在上级领导下,拟订审计计划方案;

按照审计程序和审计方法,获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议,为公司运营提供增值服务;

编写审计工作底稿,进而编制审计报告,确保审计证据支持审计目的;

实施专项审计任务;

建立管理审计档案。

审计员岗位职责范围篇23

1、全盘负责公司账务处理,编制公司财务报表;

2、做好税务筹划,按期完成纳税申报等工作;

3、定期进行固定资产、仓库盘点工作;

4、向公司管理层提供财务报告和必要的财务分析;

5、配合完成其他与财务相关的工作。

审计员岗位职责范围篇24

1、健全公司内部审计相关制度;

2、开展公司及下属单位内部控制、风险、财务收支、经营管理、绩效考核等审计工作;

3、开展纪检监察工作,健全纪检监察规章制度;

4、完成领导交办的其他工作。

审计员岗位职责范围篇25

1、负责制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案;

2、组织实施内部审计工作并出具审计报告,提出审计建议,审计整改情况进行跟踪检查;

3、负责公司相关的制度的收集、归档,审核相关内操纵度的健全性和有、效性,编制内控审核报告;

4、协助完善公司内控体系,对公司对内部操纵制度的.执行情况进行监督检查;

5、对公司业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计;

6、与外部审计配合完成年度财务报告等相关审计工作;

7、负责整理归档公司内外部各类审计档案;

8、按时完成公司交办的其他工作。

审计员岗位职责范围篇26

1、定期收集分析公司财务、经营状况,拟定审计计划和工作方案;

2、对被审计单位进行审计取证,编制审计工作底稿;

3、贯彻执行国家财经法规、评价财务系统、经营管理各系统的内部控制的适当性和有效性;

4、对实施的改善措施进行审计评价,不断完善;

5、参与制定集团财务管理制度并组织实施;

6、对突发性、临时性、专案性的项目进行审计;

7、对商业舞弊案件进行调查审计;

审计员岗位职责范围篇27

1.完成工作底稿的编制、整理和归档工作,使其达到相关技术规范要求;

2.按照项目计划,带领项目助理人员完成审计项目的部分审计任务;

3.对项目助理人员进行工作指导、监督和初步评价并向项目负责经理反馈;

4.协助出具审计业务报告和其他法定业务报告。

审计员岗位职责范围篇28

1.负责核研院专用工作网络的安全运维:积极配合学校信息办及信息化技术中心对专用工作网络的安全和应用系统运维情况进行审计,及时发现违规行为并进行安全风险评估,对系统设备进行全生命周期管理。

2.参与院信息化建设与实施,具体包括:网络设施升级、改造和维护,院网站等系统维护与升级。

3.参与组织开展本单位信息安全技术教育培训。

4.定期协助院相关单位完成信息安全技术相关检查。

5.依据国家相关法律法规,及时完成新增信息系统方案设计、制度策略编制。

审计员岗位职责范围篇29

1、协助经理建立完善的公司内控审计制度与流程,梳理风险清单、构建风险控制体系;

2、协助制定并执行内审计划、协助拟定内审方案,组织实施审计、草拟审计报告和管理建议,分析各流程节点可能存在的主要风险,提出内控改善建议或方案;

3、协助组织开展各类常规审计项目,包括但不限于销售、采购、存货等领域,并在审计过程中合理关注可能存在的舞弊和腐败行为;

4、协助负责审计项目整改跟踪闭环管理;

5、协助处理部门的其他工作;

审计员岗位职责范围篇30

1、负责公司工程项目的估算、概算;

2、按照公司报价政策规定制作工程项目投标报价书,并配合招投标工作;

3、负责本部门员工的管理、培养与培训工作,并完成领导临时交给的工作任务;

4、负责公司分包商合同价格审核;

5、收集、分析工程造价数据信息;做到对工程项目的成本控制、保证工程项目的合理化利润;

6、完成工程造价的经济分析,及时完成工程决算资料的归档。

审计员岗位职责范围篇31

1.协助项目负责人完成大中型项目的审计,独立承担小型项目的审计工作,对审计助理人员进行有效的督导和培训。

2.主动发现客户的审计风险点