高级审计员工作职责具体内容(精选32篇)

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高级审计员工作职责具体内容(精选32篇)

高级审计员工作职责具体内容篇1

1.协助项目经理执行项目、编制底稿,带领审计小组完成大型项目的现场工作;

2.协助项目经理完成整体工作底稿的制定和复核回复,确保其符合质量要求;

3.独立承担中、小型常规项目的审计工作;

4.负责审核下属的工作,确保其工作符合专业标准;

5.协助项目组对部门员工进行有效的指导和业务培训。

高级审计员工作职责具体内容篇2

1、能独立完成审计底稿,出具正式报告;

2、能够充分了解客户对于审计项目的需求和目的,制定相应的审计方案,外勤审计现场的管理、指导、分工,带领审计团队顺利完成审计任务;

3、拟定审计方案,撰写审计报告,督促审计底稿的完整归档;

4、负责对审计助理人员进行有效的培训和管理,提升审计助理的技能,培养团队精神;

5、负责审计过程中与相关部门、客户及政府部门(工商、财政、税务等部门)的协调和沟通。

高级审计员工作职责具体内容篇3

1.完成工作底稿的编制、整理和归档工作,使其达到相关技术规范要求;

2.按照项目计划,带领项目助理人员完成审计项目的部分审计任务;

3.对项目助理人员进行工作指导、监督和初步评价并向项目负责经理反馈;

4.协助出具审计业务报告和其他法定业务报告。

高级审计员工作职责具体内容篇4

1、建立和完善集团内部控制评价体系;

2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;

3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

5、督促跟踪审计结论和建议的落实;

6、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;

7、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;

8、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;

9、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作;

10.其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。

高级审计员工作职责具体内容篇5

1、协助项目经理完成上市公司IPO现场工作,上市公司年报审计、企业并购、尽职调查等工作;

2、能独立进行小型、常规项目审计工作,并可主动发现问题,及时提出建议和决策依据;

3、指导和培训团队内其他较低职级的审计员,促进团队工作效率。

高级审计员工作职责具体内容篇6

1、负责内部控制要素的梳理;

2、建立并完善公司内控管理体系和风险防范体系,并对制度和流程的执行情况进行有效监督和管理,提出有效可行的意见或建议;

3、负责项目审前准备、实施、沟通,以及撰写审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;

4、负责审计问题整改督促与后续审计;

5、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿。

高级审计员工作职责具体内容篇7

1.协助项目经理进行项目的执行、落实等全过程工作;

2.负责房屋征收项目工作底稿的编制、完整工作底稿和档案资料;

3.负责房屋征收项目现场的工作执行以及协调;

4.负责房屋征收项目审核报告、阶段报告、财务收支报告、成本报告的编制、撰写;

5.公司安排的其他工作。

高级审计员工作职责具体内容篇8

1、参与各类项目的审计工作,收集资料、编制底稿

2、按项目经理的要求完成审计工作,对审计过程中发现的问题提出合理化建议

3、完成项目经理临时交办的任务

高级审计员工作职责具体内容篇9

1、根据审计计划,开展公司各业务流程的内部审计和外部审计工作;

2、对关键控制点进行风险评估,推动优化工作流程;

3、揭示内部控制中存在的风险和漏洞,优化内控体系;

4、实施审计项目的后续审计工作,确保审计发现问题得以整改落实;

5、完成部门领导交待的其他工作。

高级审计员工作职责具体内容篇10

1.组织开展总部和控股公司内部审计工作;

2.组织开展总部和控股公司内控评价工作;

3.协助负责公司监事会日常管理工作;

4.组织企业年度工作报告的编报工作

5.组织内审审核、整改,评估备案,综合管理等工作;

6.完成领导交办的其他工作

高级审计员工作职责具体内容篇11

1.协助项目组完成各类项目的审计;

2.承担中型项目的审计工作,包括报告编写及复核初级员工的工作底稿;

3.主动发现客户公司审计风险点;

4.对审计助理人员进行有效的指导和培训;

高级审计员工作职责具体内容篇12

1.初步了解国内会计、审计准则及相关的企业法规及税务知识。

2.理解审计程序的目的,理解审计基本操作流程。

3.能够在指导下,按时按质完成部分简单科目的审计工作。

高级审计员工作职责具体内容篇13

1、制定项目审计计划及实施方案;

2、实施审计程序,审核审计资料的正确性和合理性,对内控制度的充分性和有效性进行检查和评估;

3、出具内部审计报告、专项审计报告、评价报告等;

4、对审计问题点进行跟踪审计;

5、协助外部机构开展相关审计、稽查工作;

6、领导交办的其它事项。

高级审计员工作职责具体内容篇14

1、协助审计经理完成拟上市公司IPO、上市公司年报审计、大型央企国企年报审计、资产重组和企业并购等项目;

2、独立完成审计经理分配的重要审计项目的具体审计工作及审计工作底稿,或独立完成组成部份审计工作底稿,并编制审计报告;

3、协助审计经理编制审计报告,并提出改进建议和决策依据;

4、负责复核、指导下属工作完成情况;

5、上级领导交办的其他工作。

高级审计员工作职责具体内容篇15

1、作为项目负责人,完成中型金融项目审计工作;

2、负责项目沟通及管理、员工管理、指导并培训员工等工作;

3、领导交办的其他工作。

高级审计员工作职责具体内容篇16

1、主要负责全盘账务;

2、日常财务核算、会计凭证、税务工作的审核;

3、组织完成成本核算工作;

4、审核往来账款的核销、支付和控制;

5、审核公司财务报表、核对关联往来,合并报表并进行财务分析;

6、提供各项有关年审、年检资料,完成各项年审工作;

7、完成上级领导交办的其它工作。

高级审计员工作职责具体内容篇17

-向各行业的客户提供优质的审计及其他鉴证服务;

-获取所有必要的审计工作文件和进行文件归档。文件归档工作包括搜寻数据和记录审计过程中发现及结果;

-识别、以及向经理和合伙人汇报会计和审计工作中的问题;

-识别及提出改善工作效率的机会;

-沟通协调客户,确保客户的数据能够以有效率的方式且及时提交到审计部。

高级审计员工作职责具体内容篇18

1.负责公司内部管理体制优化,建立健全公司的内部控制体系。

2.负责公司各项业务合规性审核,评估各项业务实施全过程中的风险,提出有效建议并督促改进。

3.负责具体实施公司(及关联公司)内部审计工作,包括制定审计计划和方案,编制审计工作底稿,起草并完成审计报告。

4.参与公司内部审计业务规范、工作指引的编制;协助财务部门领导建立、完善财务审计管理体系,并维护其运行。

5.负责与外部审计人员对接,配合完成外部审计工作。

6.协助财务部门进行运营项目后管理,了解投资目标业绩的真实性,关注财务业绩指标并进行有效分析与预测,提示财务与经营风险。

7.负责公司资产数据管理工作,为公司经营提供及时准确数据。

高级审计员工作职责具体内容篇19

1、参加并拟定专项审计前期准备工作(计划、方案、提纲等);

2、现场实施审计,以及审计证据的有效性;

3、编制审计工作底稿,核理审计发现问题,并能识别业务风险、给出审计建议;

4、与被审计业务部门沟通审计发现的问题,协助完成问题的整改措施;

5、编制审计总结报告。

高级审计员工作职责具体内容篇20

1、各项费用合规性,合理性,金额正确性及原始单据有效性审计,预算内、外资金的使用情况审计;

2、负责各类费用的统计及相关费用预算金额表的编制,协助上级编制审计工作底稿,审计资料整理、归档等工作;

3、协助开展财务审计、内控审计和专项审计等审计项目,分析评论审计证据并形成审计结论;

4、协助制定和修改公司内部审计工作规章制度并检查、督促制度的贯彻执行情况;

5、协助制定对公司及下属子公司内部审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划,并加以实施。

高级审计员工作职责具体内容篇21

1.制定、贯彻、落实公司各项审计管理制度及内控制度;

2.制订年度审计计划,执行公司内部审计工作,包括对公司的内控、财务、投资、预决算进行审计,以及对经济合同、协议等进行审计;

3.对公司固定资产投资项目、财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计;

4.对公司预算内及预算外资金的管理和使用情况进行审计;

5.编制审计底稿、撰写审计报告和审计建议,并对相关的审计资料、文件进行归档管理;

6.参与对公司各类工程施工项目、物资比质比价、采购招标等经济活动的过程及结果进行督查;

7.参与对有损于公司利益或严重违反财经纪律的行为,会同相关部门进行审计;

8.参与对在建工程的跟踪审计;

9.参与对竣工的基建工程,按规定组织资料,会同相关部门进行结算审计;

10.及时编写审计报告,按时向主管领导汇报工作情况;

11.按时完成领导交给的临时任务。

高级审计员工作职责具体内容篇22

1、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;

2、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;

3、按照公司制度审核费用报销单据,合理进行费用控制及预算;

4、根据企业的经营状况出具审计分析报告;

5、完成上级领导交办的其他事项。

高级审计员工作职责具体内容篇23

1.每日收集各营业点报表将现金收入汇总提供给出纳;

2.核对房价,进行过房租操作;

3.稽核各营业点提交的账单;

4.审核完单据,做日报表提交给部门领导;

5.每日编制银联卡号及金额、挂账单位及金额提交给应收会计;

6.核对并登记每日收到的发票票号给税务会计;

7.每日编制备用金补退表提交给前厅补退备用金做依据;

9、跟进并处理收银提供的有问题的单据;

10、协助应收会计处理对账时存有问题的单据;

11.定期对网络现付房进行返佣10%,稽核技师提成,做房提成,售房提成(1-2次/月);

12、及时了解酒店的营销政策、销售价格、销售协议,熟悉各营业部门的运作流程,领导的签单权限和要求等。

13.其他临时工作。

高级审计员工作职责具体内容篇24

1、协助经理建立完善的公司内控审计制度与流程,梳理风险清单、构建风险控制体系;

2、协助制定并执行内审计划、协助拟定内审方案,组织实施审计、草拟审计报告和管理建议,分析各流程节点可能存在的主要风险,提出内控改善建议或方案;

3、协助组织开展各类常规审计项目,包括但不限于销售、采购、存货等领域,并在审计过程中合理关注可能存在的舞弊和腐败行为;

4、协助负责审计项目整改跟踪闭环管理;

5、协助处理部门的其他工作;

高级审计员工作职责具体内容篇25

1、处理审计案例,为客户提供专业服务,执行审计程序;编制审计底稿,客户资料整理归档;

2、客户资料的归档与整理;

3、及时反映工作遇到的难题和工作改进建议;

4、向上级每周汇报工作,并提出改进工作建议;

5、积极参与部门的培训与讨论,配合审计主管的工作;

6、完成上级交办的其他工作任务;

高级审计员工作职责具体内容篇26

1、负责电力安装工程方面的成本预算,能够独立完成工程的预算编制及结算审核。

2、了解电力工程项目的概算、预算及结算,依据现行国家政策法规、计价依据及相关工程技术资料对需审核的工程量、单价及取费等进行审核;

3、根据公司审计计划,能配合开展综合审计、专项审计等工作,并按要求出具内部成本分析报告;

4、根据公司要求具体实施工作,对在建项目的结算等各环节进行审计监督;

高级审计员工作职责具体内容篇27

1、健全公司内部审计相关制度;

2、开展公司及下属单位内部控制、风险、财务收支、经营管理、绩效考核等审计工作;

3、开展纪检监察工作,健全纪检监察规章制度;

4、完成领导交办的其他工作。

高级审计员工作职责具体内容篇28

1、参与执行各类型IT审计、内控审计与咨询项目;

2、独立执行审计工作并撰写工作底稿;

3、分析测试结果,识别缺陷和风险,并撰写管理建议;

4、与客户就审计发现及建议进行沟通和确认;

5、协助完成审计底稿归档工作;

6、完成领导分配的其他任务。

高级审计员工作职责具体内容篇29

1、根据审计计划和审计方案,开展审计工作:制定审计方案,选择适当的审计方法进行现场审计;根据审计情况,收集相关的审计证据,编制审计工作底稿;根据审计底稿,协助项目主管编制相关审计报告及审计意见书;负责审计资料的立卷,收集、整理归档工作。

2、审计的后续监督与追踪工作:协助做好对审计意见、建议和决定的具体落实工作;针对被审计单位整改情况,进行整改回查工作;开展审计问题预警工作。

3、负责外部审计机构的选聘、沟通、接待工作:协助完成外部审计机构的选聘工作;负责外部审计人员的具体接待工作;外部审计报告的审核工作;对外审中暴露的问题,及时跟进、落实整改。

4、协助完成部门日常事务:负责部门内本岗位档案整理、保管工作;负责部门资产管理、办公耗材领用管理工作;负责部门考勤记录工作。

5、协助监察专员完成具体监察工作。

6、完成领导交办的其它事项。

高级审计员工作职责具体内容篇30

协助项目经理完成大型项目(企业集团或上市公司)的审计,独立承担中型项目的审计工作,对审计助理人员进行有效的督导和培训。

高级审计员工作职责具体内容篇31

1、负责开展集团及各子公司常规及专项审计项目,根据发现的问题提出审计建议;

2、督促跟进审计建议的落实及整改,监督重要业务流程及职责的履行情况;

3、检查与评价各业务流程及管理制度的合理性及执行情况,建立完善内控体系;

4、完成领导交办的其他工作任务。

高级审计员工作职责具体内容篇32

1.根据内部审计计划,开展内部例行审计及专项审计工作

3.参与企业内控体系的设计、建设和完善工作,对现有内部控制设计的合法性、合理性、完整性,实施的有效性、真实性进行评估,提出改进意见

4.根据公司业务发展需要,优化公司内控流程、政策、方法及执行标准

5.监督财务内控制度执行,及时检查发现经营活动中存在的问题和风险,提出改进意见

6.起草内部审计报告,客观公正地反映、评价被审计单位或部门的情况并提出建设性的建议和处理意见

7.审计结论和处理意见执行情况的跟进

8.审计过程中与相关部门的协调和沟通

9.审计资料合档案的归档、保管和保密