审计岗位职责十篇

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审计岗位职责十篇

审计岗位职责篇1

岗位职责:

1、与客户进行沟通,收集、整理审计证据,形成审计结论;;

2、整理完善审计工作底稿,做好审计底稿归档工作;

3、重大问题的请示、汇报、沟通函、管理建议书、审计报告等材料的撰写;

4、具有独立完成从底稿到试算平衡表至报告整个业务流程的能力。

任职要求:

1、大专以上学历,会计、财务管理、审计等财经类专业毕业;

2、必须具有中级会计师或审计师职称。有事务所审计工作或财政检查工作经验优先;

3、熟悉审计工作所涉及的相关法律、法规、准则,并能熟练、准确地运用于实际工作;

4、熟悉审计工流程,能够掌握所分管工作的`核心及重点;

5、具有良好的执行力和团队合作能力,良好的沟通能力和责任。

本岗位初期在事务所学习及培训,后期可长期外派事业单位工作。

审计岗位职责篇2

工作职责:

1、负责公司的`流程审计、专项审计和问题调查审计工作;

2、负责审计公司内控制度的健全性和有效性,编制内控评估报告;关注内部和外部环境变化可能带来的风险,提出风控意见;

3、负责公司审计和内控相关制度流程的制定和修订;

4、完成领导交办的其他工作.

其他要求:

1、华为16级审计岗位1年及以上经历;

2、中级会计师或审计师、注册会计师资格优先。

审计岗位职责篇3

行政事业审计科科长

1、主持行政事业审计科的全面工作。

2、负责科室工作总体规划和考勤工作。

3、负责科员主审项目的`审计业务文书审核工作。

4、组织实施和参加本科室的审计(调查)项目。

5、编写审计信息和论文。

6、完成局领导交办的其他工作。

审计岗位职责篇4

1、制定审计计划,按照要求推行实施各类审计;

2、建立与完善公司各系统的内部控制制度与流程,梳理风险清单,建立风险体系,以确保符合内外部对于内部控制的`管理需求;

3、负责根据公司业务的发展需要,优化公司内控流程、政策、方法以及执行标准;

4、日常监督各部门、各项目公司内控制度执行的有效性;

5、负责起草内部审计报告,客观公正的反映、评价被审计部门的情况并提出建设性建议和处理意见;

6、负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作;

7、负责审计过程中与相关部门的协调与沟通;

8、负责审计资料和档案的归档、保管和保密工作。

审计岗位职责篇5

合规和审计经理负责对业务和财务流程进行内部审计。向管理层提供独立、客观的审计结果,并且基于充分、有效地了解业务流程、风险管控的基础上,提供具有深刻见解的、以业务为导向的建议,以帮助改进各种流程。

1.制定和维护基于风险管控的审计计划,包括管理层提出的任何业务风险或控制问题

2.向管理层汇报每次审计的结果,包括管理层对于审计结果的回复和提出的`行动计划

3.与业务管理部门确定每项审计工作的范围

4.对业务流程、风险管理和控制进行内部审查,独立开展工作或者作为审计项目的一名团队成员

5.提出改进业务流程、风险管理和控制的建议,帮助业务增值

6.跟踪审计结果提出的主要建议与后续行动,并且提供相关后续报告,以确保行动计划得到执行。以及进行管理层要求的任何商业审查、欺诈调查或其他特别项目审计

jobrequirements:岗位需求:

1.至少是本科及以上或者拥有相关证书(如mba、ca、cpa或其他金融证书)

2.拥有内部审计或信息技术审计资格(比如:cia或者cisa)可以优先考虑

3.至少4年的相关工作经历;拥有4大会计师事务所的外部审计或内部审计经验优先考虑

4.在相同的内部审计环境中,有在企业内部从事合规、内审,欺诈调查等实际操作经验可以优先考虑

负责对业务和财务流程进行内部审计。向管理层提供独立、客观的审计结果,并且基于充分、有效地了解业务流程、风险管控的基础上,提供具有深刻见解的、以业务为导向的建议,以帮助改进各种流程。

1.制定和维护基于风险管控的审计计划,包括管理层提出的任何业务风险或控制问题

2.向管理层汇报每次审计的结果,包括管理层对于审计结果的回复和提出的行动计划

3.与业务管理部门确定每项审计工作的范围

4.对业务流程、风险管理和控制进行内部审查,独立开展工作或者作为审计项目的一名团队成员

5.提出改进业务流程、风险管理和控制的建议,帮助业务增值

6.跟踪审计结果提出的主要建议与后续行动,并且提供相关后续报告,以确保行动计划得到执行。以及进行管理层要求的任何商业审查、欺诈调查或其他特别项目审计

jobrequirements:岗位需求:

1.至少是本科及以上或者拥有相关证书(如mba、ca、cpa或其他金融证书)

2.拥有内部审计或信息技术审计资格(比如:cia或者cisa)可以优先考虑

3.至少4年的相关工作经历;拥有4大会计师事务所的外部审计或内部审计经验优先考虑

4.在相同的内部审计环境中,有在企业内部从事合规、内审,欺诈调查等实际操作经验可以优先考虑

审计岗位职责篇6

1.参与建立供应商评价体系,参与组织各采购组有计划地定期实施供应商评审,负责定期跟踪报告各组实施情况,负责采购部按期完成任务;参与建立供应商评估档案的'保存、检索系统,参与建立对各组执行的考核制度。

2.落实供应商评估操作,按照规定推动各组制订计划,定期给出供应商审计报告统计,提出建议。

3.协调采购部内部各组之间的关系,推动流程顺利进行,并提出建议。

4.处理各类投诉,定期统计投诉率,分析原因,提出建议。

5.工作部署及人员培养:对下属进行工作部署,提供业务指导。

审计岗位职责篇7

it审计高级经理今日头条北京今日头条科技有限公司,今日头条,字节跳动,今日头条工作职责:

1、主要负责执行公司it系统相关内审内控工作;

2、支持公司其他常规审计,包括财务审计,流程审计,专项审计,并提供相关it支持和数据分析;

3、协调跟进it审计发现问题的'弥补与改善;

4、参与其他it风险管理控制相关的工作。

任职要求:

1、5年以上it审计相关工作经验,包括四大it审计和企业it内部审计工作经验;

2、计算机、信息管理、审计或相关专业本科或以上学历;

3、熟悉itgc、itac、审计程序和公司内部控制流程;

4、具有互联网行业it审计经验者优先;

5、持相关专业证书(cisa、cia)者优先;

6、具有良好的职业道德,工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向;

7、具有良好的沟通能力和具有团队精神。

审计岗位职责篇8

1、严格执行公司管理和会计制度,公司费用报销的整理、财务审核和监督工作;

2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴;

3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理;

4、完成上级交办的其他工作。拥有会计从业资质及至少担任类似岗位的1年工作经验;

5、具备独立处理审计、往来相关业务的能力;

审计岗位职责篇9

岗位职责

1.带领或参与审计项目组开展现场审计项目;

2.撰写审计项目底稿,编制或参与编制审计报告文稿;

3.评估审计问题整改工作情况,必要时开展后续审计;

4.配合开展团队建设和培训,审计项目经验。

要求:

1、金融、财务、审计等相关专业背景

2、在保险公司/四大会计师事务所/银行、证券等机构从事金融保险审计、合规、风控工作3年以上,熟悉金融保险业务及相关法律法规

3、有cia、cpa、cisa资格之一优先

4、具备较强的职业敏感度和洞察分析能力;具备较强的`审计小组现场管理或工作应对能力,善于合作

5.能够适应较长时间的出差.

审计岗位职责篇10

职责描述:

1.根据审计项目开展非现场审计工作;

2.参与建立并维护内部审计信息管理系统;

3.参与审计项目组开展it审计项目;

4.在现场审计项目人力不足时,参与现场审计;

5.撰写审计项目底稿,参与编制审计报告文稿;评估审计问题整改工作情况,必要时开展后续审计;

6.配合开展团队建设和培训,审计项目经验。

任职要求:

1、大学本科及以上学历,it、金融、保险、财务、审计等相关专业背景;

2、在保险、银行、证券等金融行业/四大会计师事务所从事非现场审计或it审计工作3年以上;熟悉金融保险业务;

3、具有cisa、cia或cpa资格之一优先。