审计专员工作职责内容(精选35篇)

发布时间:

审计专员工作职责内容(精选35篇)

审计专员工作职责内容篇1

1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助总经理助理拟定审计计划或方案;

2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;

3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议,为企业运营提供增长服务;

4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作,并做出评价意见;

5、针对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出意见和建议;

6、按要求整理归档审计资料,按规定使用所获取的财务资料;

7、完成领导交办的其他工作。

审计专员工作职责内容篇2

1、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

2、督促跟踪审计结论和建议的落实;

3、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;

4.其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。

审计专员工作职责内容篇3

1.负责开展集团及各子公司常规及专项审计项目,根据发现的问题提出审计意见并撰写审计报告;

2.督促跟进,审计建议的落实及整改,监督重要业务流程及职责的履行情况;

3.检查与评价各业务流程及管理制度的合理性及执行情况且建立完善内控体系;

4.收集汇总、分析公司重要审计信息并建档立案;

5.完成领导交办的其他工作任务。

审计专员工作职责内容篇4

1、参与实施内部财务\费用审计,对公司总部及分子公司开展财务、费用审计工作;

2、参与实施年度例行审计,检查和评价内部控制系统以及所分配职责的完成情况等;

3、参与实施专项审计;

4、参与公司各项重大投资项目的尽职调查;

5、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出初步处理意见和建议;

6、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作;

7、负责执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告;

8、参与公司内部控制制度建设及优化工作,协助完成内控自我评估测试工作。

审计专员工作职责内容篇5

1.负责制定完善内部审计规章制度,制定部门年度工作计划,完成部门定期工作总结和汇报材料;

2.负责编制项目方案,实施审计程序,拟写审计报告,并针对审计发现问题提出建设性意见和建议;

3.负责督促被审计对象落实审计整改意见和建议,动态跟进整改结果,全面抓好审计/检查发现问题的整改落实;

4.负责组织和开展内部控制系统性测评、风险评估等工作;

5.负责对重要经济活动实施全流程监督,及时提供专业审核意见;负责组织和督导各部门建立、完善管理制度;

6.负责协调与上级主管企业审计部门的关系,必要时协同开展审计相关工作。

审计专员工作职责内容篇6

1、根据集团年度审计计划开展审计项目工作,拟定审计方案,执行相关的审计程序,收集和整理审计证据;

2、协助审计主管负责经济责任、汇算清缴、离任及各专项类审计相关工作,包括但不限于审计项目工作底稿的编制、起草审计报告等;

3、负责协助开展内控管理其他相关工作;

4、完成上级领导交办的临时性工作任务。

审计专员工作职责内容篇7

1、参与公司经营情况和财务管理的真实性、准确性、合规性的监督、检查与评价;

2、根据审计计划和领导安排,参与各子公司开展各项审计工作包括但不限于财务收支审计、经营效益审计;

3、根据审计工作计划开展内部审计工作,按照审计方案分工搜集审计证据,编制审计底稿,对审计中发现的问题应及时与被审计单位有关部门和人员沟通、确认,重大问题或无法解决的问题必须及时向主管汇报解决。

4、审计项目结束后应及时撰写审计工作小结,客观总结评价被审计单位内控和经营活动中取得的成绩、存在的问题,提出合理的审计建议。负责跟进审计建议的后续整改情况并向上级汇报。

5、负责收集并整理最新的相关行业的财务、审计等政策法规,保存、管理内部审计档案;

6、上级主管安排的其他各项工作。

审计专员工作职责内容篇8

1、负责审计工作前期准备的各项工作;

2、执行专项审计,对公司内部各项流程和环节进行跟踪控制审计;

3、执行内控审计,做好审计准备工作,并对各项风险舞弊点进行跟踪控制;

4、稽核调研;

5、接受内部员工、外部客户有关投诉与跟踪;

6、汇报、整理、归档所组织或参与的审计工作资料。

审计专员工作职责内容篇9

1、协助梳理公司业务流程,进行合法性及风险性分析与评估,保证控制体系的合理和有效;

3、根据企业内控标准,协助复核财务报告数据的准确性。

4、协助编制发布内控报告,通告阶段性工作情况,向管理层揭示重大操作风险

5、对于审计发现及时跟进解决,并建立自查机制,杜绝类似问题的再次发生。

审计专员工作职责内容篇10

1、编制工程审计计划,审计方案,组织开展全过程工程审计工作;

2、针对工程项目的设计、招投标、施工、验收、预结算等重要环节开展审计,促进工程质量和数量的真实准确性;

3、负责工程项目现场的巡查,项目开展;工程设计变更,成本把控,施工安全问题、材料质量等问题的跟进;

4、负责对工程内部控制制度及流程管理的执行进行审计;

5、对工程内控制度,流程审计的合理性、有效性进行审计评价;在审计中发现公司潜在的问题和风险,提出整改意见;

6、负责领导交办的其他工作。

审计专员工作职责内容篇11

1、建立和完善公司内部控制评价体系,完善内部审计制度和流程,制订审计计划;

2、审核公司各项管理制度、业务流程的合理性、有效性、合规性以及执行情况;

3、编制审计报告,披露问题,提出改进建议、决策依据;

审计专员工作职责内容篇12

1、对公司业务线条经营活动资金往来进行审计,对营销地区进行市场巡查,对营销资金类违规行为进行查处并监督整改落实;

2、负责公司重大项目的审计,公司关键岗位人员的经济责任审计、离岗审计等;

3、对审计中发现的问题应及时与被审计有关部门和人员沟通、确认;重大问题须先提前及时向财务经理汇报解决;

4、审计期间由财务经理直接领导,负责分工的具体项目审计实施,确保工作进度和审计质量;收集充分的审计证据,确保审计评价客观、公正;编制审计底稿出具审计报告,督促审计结论及合理化建议的落实;

5、协助外部审计机构的审计活动。

审计专员工作职责内容篇13

1.制定内审计划;

2.获取审计原始资料;

3.按审计内容分工审计检查工作;

4.完成审计底稿及检查、汇总助理审计底稿;

5.出具内审报告;

6.与被审计单位、相关领导沟通整改事项;

7.审查整改事项;

8.完成领导交代的其他工作。

审计专员工作职责内容篇14

1、负责工程审计项目的计划制定、在工程项目各环节发现问题并提出审计意见、撰写专项审计报告,沟通并跟踪整改落实;

2、跟踪和监督工程项目招标评标过程,审核招标过程文件;

3、负责与外部跟踪审计、结算审计单位对接审计工作,对外审工作过程和结果进行监督管理,并完成公司内部小额工程项目结算审计工作;

4、审核预、结算资料中的工程量计算、定额套用、取费程序、材料据实调整是否存在错误,并初步核定工程造价。

5、评审相关工程项目公司制度文件并有效检查制度文件执行情况。

任职要求:

1、工程安装(含空调通风、电气、给排水、消防、自控、安防、特气、工艺等)相关专业全日制本科及以上学历,具有造价相关专业证书优先;

2、3年以上工程审计或造价咨询机构工作经验,有生物医药企业工程项目及gmp项目审计经验优先;

3、了解工程项目立项至项目结束各阶段主要工作内容,有各阶段专项审计经验更佳;

4、熟悉施工现场工作流程和环节,能熟练使用常用造价软件、理解图纸及各类工程相关资料;

5、工作富有责任心,能吃苦耐劳,有良好的职业道德和敬业精神,有良好的沟通表达能力。

审计专员工作职责内容篇15

1、独立进行公司日常的审计监察工作并负责出具报告或通报。

2、在审计监察过程中提出合理化建议并负责跟踪相关部门落实情况。

3、监督、检查公司规章制度的落实情况;

4、对于完善公司审计监察工作流程提出合理化建议。

审计专员工作职责内容篇16

1、服从财务领导的安排,按规定的程序与标准进一步审核夜审所做的收入报告,修改入账,并负责与应收款核对账目,确保每日收入核数的真实准确。

2、在电脑上修改夜审所做报表,包括收入报告、就餐人数报告、客房统计报告、夜间报告,及时无误发送给各有关部门。

3、完成挂帐报表与应收款对账后,将挂帐报表输入电脑,并打印存档。

4、根据总出纳送来的交款登记表作长短款报告。

5、每日将总出纳支票托收的情况作专项记录,月底将记录提供给总账,以便核对。

6、审核每日海鲜销售、迷你吧销售、各吧台销售、燕鲍翅销售汇总;审核帐单使用情况、发票使用情况;审核早餐券、压金单、折扣情况。

7、复核挂账及信用卡交易单之后,再转交应收款。

审计专员工作职责内容篇17

工作职责:

1、内控审计:对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;建立、健全完善的公司内部控制制度,促进公司经营管理的`改善,保障公司持续、健康、快速地发展。

2、工程审计:公司范围内各项工程建设项目审计工作。

3、合同审计:对公司工程建设合同、采购合同、产品销售合同、承包租赁合同等实行审查制,并执行不定期检查,对存在的问题和违规违章情况进行内部审计监督。

4、各项成本费用支出的稽核。

5、公司相关领导交办的其他审计工作,如离任审计,资金的使用情况,内部控制制度执行情况等进行检查等。

审计专员工作职责内容篇18

(1)在项目经理的指导和监督下实施审计工作,收集、整理审计资料,编写审计工作底稿;

(2)协助项目经理编制审计报告,披露问题,提出风险分析和管理建议;

(3)完成审计项目报告装订、档案归档等工作;

(4)在项目经理的指导下,及时完成交办的其他各项工作任务。

审计专员工作职责内容篇19

1.协助部门负责人制定审计相关制度、流程、公司内部的审计工作计划和审计方案,确保审计工作有序开展。

2、按总部领导要求,实施对各公司的财务、工程及其他审计,组织及参与审计调查。

3、编制审计项目的审计底稿,编写审计报告、审计通知书及审计报告送达。

4、参与对各所属公司的专项审计,形成审计报告,并对整改结果进行跟踪检查。

审计专员工作职责内容篇20

1、对定标工程单项造价、单位工程合同造价进行审核,评价工程量真实完整性和单价合理性。

2、审查评价招投标、设计管理流程合规性,对成本控制提出合理意见与建议。

3、着力发现和查处招投标、工程管理、预决算等方面的营私舞弊行为。

4、领导交办的其他事项。

审计专员工作职责内容篇21

1.服从项目经理的安排,进行项目审计的现场实施;

2.编制审计工作底稿及时反映审计中出现的业务问题;

3.协助主审人员完成后期整理工作,统计、整理披露数据.

审计专员工作职责内容篇22

1、制定内部稽核管理制度,组织稽核工作会议

2、编制年度稽核工作计划,执行具体稽核事项

3、负责月度、年度绩效考核数据的真实性稽核

4、负责物资报废流程及数据的真实性和合理性稽核

5、负责报价系统数据的准确性稽核

6、负责50万以上重大项目稽核

7、负责运营过程中产生重大异常事项稽核

8、执行上级交代的其他事项

审计专员工作职责内容篇23

1.对下属子(分)公司财务核算、内部经营管理的规范性进行审计;

2.负责对审计工作方案、工作底稿编制,并按规定程序草拟审计报告负责草拟审计报告;

3.负责做好财务审计项目档案的立卷、整理、归档及。

审计专员工作职责内容篇24

1、协助部门领导建立、晚上财务审计管理体系,并维护其运行;

2、协助部门领导制定财务审计管理制度及相关流程,并严格执行;

3、根据公司年度审计计划对各项财务收支、专项资金的使用以及核算情况进行审计,并上报审计结果;

4、根据审计工作的执行情况,提出对应的审计建议;

5、负责财务审计信息文件的收集、整理、归档工作,确保财务资料的完整性;

6、及时处理好相关部门之间的沟通和协调工作;

7、上级安排的其他事宜。

审计专员工作职责内容篇25

1、作为项目负责人,制定合理的审计计划,负责完成大中型审计项目的工作,包括出具审计报告或其他鉴证报告;

2、撰写业务服务建议书(投标文件),配合报价服务;

3、具备相当深度和广度的专业知识,对项目组成员进行必要的指导、培训、监督和考核;

4、对审计项目进行详细复核,负责项目的风险控制和质量控制;

5、合伙人安排的其他任务。

审计专员工作职责内容篇26

1、负责对个人费用与公共费用进行审计,并按季度出具报告

2、协助上级编制管理、销售、制造费用的工作底稿

3、对市场费用进行分析,协调公司职能部门进行核查

4、配合审计总监对集团内控制度进行评价,指导各单位完善各项规章制度

审计专员工作职责内容篇27

1、编制和执行内审项目的测试工作;

2、收集和整理审计证据资料;

3、编制审计工作底稿及审计报告初稿;

4、后续跟进工作,对项目内各相关风险点作出影响评估。

审计专员工作职责内容篇28

职责:

1、协助部门经理制定公司年度工程审计计划,独立或组织编制工程审计项目工作方案;

2、负责建立审计部工程审计制度和规范,建立工程项目的全过程合规性审计体系,以工程项目管理审计为重点,开展工程审计业务,保证项目运作过程处于可控之中;

3、参与建设项目立项、设计、招投标、合同签订等前期工作的审计监督审核。

4、负责对所有公司的工程项目进行审计,能够发现工程项目各阶段存在的问题并提出整改意见;对审计过程中发现的问题进行跟踪检查,督促审计建议的落实并实施必要的.后续审计;

5、负责编制工程审计底稿及审计报告,并向管理层进行汇报;

6、完成领导交办的其他工作。

审计专员工作职责内容篇29

工作职责:

1、协助审计主管对被审计单位内部控制制度的健全性、有效性实施审计;

2、审核被审计单位在人、财、物和采购、销售、建设等环节的管理措施是否健全并落实执行;

3、通过审核查实,对内部控制制度的健全性、有效性提出审计建议;

4、根据审计方案,在审计经理及主管的`指导下,在规定的时间内,完成现场审计工作;

5、实施现场审计工作,撰写审计底稿及报告。

审计专员工作职责内容篇30

1、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;

2、协助审计主管编写内部审计计划;

3、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;

4、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督;

5、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;

6、编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;

7、参与公司业务流程或制度改进和风险评估。

审计专员工作职责内容篇31

工作职责:

1.拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

2.负责审计过程中与相关部门的协调、沟通及管理;

3.督促跟踪审计结论和建议的落实;

4.依据公司管理需求,组织实施相关内部控制审计工作;

5.具有较强的判断与决策能力;

审计专员工作职责内容篇32

1.拟定审计流程、制定审计计划,开展公司常规审计工作;

2、编制内审方案,整理审计证据;审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;

3、草拟审计报告,汇报审计出现的问题,提出审计建议;

4、要求2年以上内部审计或者风险控制经验,能够独立完成常规的审计业务。

审计专员工作职责内容篇33

工作职责:

1、根据公司年度审计计划对公司财务收支、专项资金的使用以及核算情况进行审计;

2、参加审计公司经济业务的预算执行情况,提出相关审计建议;

3、负责公司财务日常监控与审计管理工作;

4、参与对公司重大经济活动、重大项目、重大经济合同的`审计活动;

5、参加公司舞弊、渎职案件调查及审计工作。

6、完成领导交办的其他审计、内控工作

审计专员工作职责内容篇34

1.在施工工程师指导下,严格按照施工组织设计和施工进度进行施工;

2.按设计要求、操作规程和验评标准向生产班组进行技术、安全交底;

3.监控施工过程,发现图纸、施工中出现的问题,并及时现场解决,或提交有关专业人员解决;

4.监督施工过程、质量、原材料检测,基础、中间结构和隐蔽工程验收,对工程资料的收集整理、建筑物定位放线等;

5.审查现场施工进度及相应的报表;

审计专员工作职责内容篇35

1.在主管领导下,遵守国家法律法规、公司规章制度,依法实施审计业务。

2.配合协助基建办、采购部完成基建工程各专业工程造价编制审核工作及现场审计工作。

3.组织做好基建、装璜工程专项财务概算执行情况的审计,并对工程材料的招采、工程签证和施工情况进行监督。

4.负责做好审计工作的档案管理工作。