应收会计工作职责2024职责(通用35篇)

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应收会计工作职责2024职责(通用35篇)

应收会计工作职责2024职责篇1

1、负责国美苏宁系统的订单审核;

2、每月各系统导购的工资及提成核算;

3、负责每月底监督各门店进行样机盘点,审核盘盈盘亏表;

3、负责审核付款、成本费用审核和预算控制;

4、熟悉公司当期营销政策;

5、负责经销商借用物料或者免费上样时,开具产品借出单,并跟踪还回状态;;

6、负责根据建档审批文件,在快易销系统内对客户资料、门店、门店样机库及渠道价格表进行维护;

7、负责创建销售收款单(预收款)及核实收款通知单(应收款),跟进收款单审核情况,做好销售台帐,跟踪各销售订单回款;

8、负责每季度与经销商核对往来账。

应收会计工作职责2024职责篇2

1、应收账款稽核管理工作,编制账龄分析表、逾期账款表等;

2、货款稽核,系统核销工作,分析资金流情况;

3、单据审核管理工作;

4、领导安排的其他工作事项。

应收会计工作职责2024职责篇3

1、及时完成每月应收账款的对帐工作;

2、应收账款管理,监督并跟进款项收回;

3、每月定期提交应收账款和未开票的统计报表;

4、应收账款开票工作,并放退单,;

应收会计工作职责2024职责篇4

1、店铺租金合同、商场专柜合同备案登记

2、自收银店铺付款申请单复核

3、商场结算单的核对,差异处理与沟通,结算及开票

4、店铺费用发票的跟催归集、商场回款跟催、会计凭证录入、核对应收账款余额

5、预计商场回款,编制账龄分析表、店铺毛利表统计

6、妥善保管会计资料

7、领导安排的其他工作。

应收会计工作职责2024职责篇5

审核应收账原始凭证的有效性,据此及时正确地处理应收账挂账和冲账,并向流程经理汇报核算差异情况。

在规定的时间节点完成月度旅行社佣金的支付。

及时正确地清理前台系统内假房挂账和信用卡挂账的冲账。

在规定的时间节点正确地完成月结及年结工作,以及内部和外部临时需要的报告。

协助完成客户信贷申请的评估。

查核客户在离店前或会议结束前取得足额的信贷担保,减少信贷收款风险,并及时向流程经理汇报不合规情况。

完成月度应收账账龄分析报告。

有效执行公司的保密性政策

根据中国政策法规对会计凭证保管时效的规定,妥善保管和存档所有的会计凭证。

严格执行财务系统的安全管理制度,被授权的员工才有使用权限。对工作中出现系统异常情况及时进行备份。

将应收向共享中心迁移过程中所发现的问题及非标准流程向流程经理汇报,以便其做出决策。

执行风险控制及流程优化,跟进与应收账流程有关的内部及外部最新政策和要求。

应收会计工作职责2024职责篇6

1、负责审核销售合同,并与ERP核对录入是否准确;

2、负责国外客户对账及账务处理;

3、核算外贸业务提成;

4、认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作并每周编制客户逾期账款报表;

5、对客户逾期账款的催收;

6、审核销售出库,严格按照合同约定收款方式安排出机;

7、编制应收账款分析报告;

8、领导交办的其他事项。

应收会计工作职责2024职责篇7

1、比较全面的财务核算能力,熟悉应收业务账务处理

2、每月按时完成RRS系统的结算流水勾兑

3、每月核对渠道结算账单,保证渠道结算金额准确无误

4、按时保证销售线月度结账工作

5、按月提交财务分析报告

6、负责领导交办的其他工作

应收会计工作职责2024职责篇8

1.根据销售合同核对发货与回款,核算发出商品、收入、应付账款科目。

2.及时完成各月应收账款的核款、对帐工作。

3.进行业务员应收账款催讨。

4.及时完成公司应收账款信用额度控制相关工作。

5.完成每月应收账款账龄分析表,发送给财务主管和销售部负责人。

6.协助公司应收账款管理制度的完善执行。

7.完成上级领导交办的其他工作。

应收会计工作职责2024职责篇9

1、制作和维护客户信息登记表,认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐

2、做好应收帐款日常核对工作,及时将对帐资料归集存档

3、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐,查明原因并向部门领导汇报

4、负责应收帐款帐龄分析,收入合同的审核,登记台账和合同保管

5、负责与分公司财务核对数据,并督促执行

6、完成领导交付的其它任务

应收会计工作职责2024职责篇10

1.应收款业务的审核(合同发票银行水单等相关原始凭证)

2.应收款oracle系统制单及凭证装订存档;

3.预收账款的核对整理;

4.每月对应的AP/AR模块的报表生成及核对分析;

5.展会结束后的发票、收款、预收、平面图等与展会有关的核对,预提工作;

6.开展期间现场的财务支持工作

7.根据工作需要和领导安排的其他事项。

应收会计工作职责2024职责篇11

1、负责准确核算客户应收账款及返利,及时开票、核销,统计逾期款。

2、按时完成部分月底结账对账工作。

3、积极完成因工作需要公司安排的其他工作任务。

应收会计工作职责2024职责篇12

1、及时完成应收账款的凭证的编制。

2、及时完成各月应收账款的对帐工作。

3、做好客户往来帐款的管理及督促、指导业务员进行账款催讨。

4、及时完成应收账款相关的各种报表的填制及分析工作。

5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作。

6、协助公司应收账款管理制度的完善及执行。

应收会计工作职责2024职责篇13

1、对所辖客户应收账款的日常管理,督促业务部门及时回款,避免资金风险;

2、按公司规定流程及结账时间办理销售结算业务,完成账务处理,要求帐务结算符合规定且准确无误,账务处理及时正确。

3、定期核算对帐务,确保帐证、帐实相符,无未处理帐务,无不明原因差异;

4、接公司规定管理各类票据、凭证,并及时入帐、存档、登记;

5、协助业务人员每月与所管辖客户对发生额、回款额、余额进行沟通核对,协调处理差异,确保帐相符。

6、完成领导交办的其他任务。

应收会计工作职责2024职责篇14

(1)按月度进行销售收入记账管理及分析,保证收入核算的准确性

(2)依据销售与应收账款管理制度,严格进行收入核算与管理,按月与销售部开销售会议,督促销售部对应收账款中的问题及时处理

(3)检查销售开票的准确性和及时性

(4)负责在销售调价时,检查调价的合理性及正确性

(5)跟踪销售回款进度,督促销售部按时收回应收账款,配合完成FCST工作

(6)配合中外方的年度审计工作

(7)财务总监交代的其他事宜

应收会计工作职责2024职责篇15

A.根据销售合同对每个客户建立台账管理,做好销售合同的管理,每月初及时同业务员核对订单跟踪执行情况与应收、预收账款;

B.认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,登记应收账款明细台账;

C.收款记账及应收账款管理;

D.负责审核销售合同是否按公司定价进行报价,对低于公司订价的合同及时进行上报;

应收会计工作职责2024职责篇16

1、负责应收账款的核对与收回;

2、负责公司信用控制的管理;

3、审核业务部门,根据业务部门提供的数据编制记账凭证;

4、及时完成领导交办的其它工作。

应收会计工作职责2024职责篇17

1.负责日常费用报销单据及付款单据的审核及相关流程、帐务处理;

2.负责财务软件凭证录入及账务处理,定期整理、装订会计凭证等财务资料;

3.负责销售数据的录入、核对,销售合同、送货单等相关资料的收集整理、存档,每月与客户对账、提醒、协助业务回款;

应收会计工作职责2024职责篇18

1、负责境内&境外英文销售合同的信息维护,公司国际贸易往来的英文合同的管理、登记、收入确认,开票及收款情况的整理、统计和分析工作。

2、负责与国际客户沟通,协调&管理国际客户的材料报销、统计及后续发票及收款工作。

3、负责境内&境外,收入&应收账款的账务处理工作。

4、负责监管分析境内&境外的收入及回款,定期编制账龄分析表,与境内&境外的销售团队沟通并及时催款,对收款情况进行统计、整理和分析。

5、负责客户的材料报销工作,对课题所耗费的客户指定材料进行统计,发送给课题负责人复核批准,并跟进后续的发票和收款工作。

应收会计工作职责2024职责篇19

1、审核标识事业部销售费用、工程费用、研发费用等,根据已付费用单据及时编制会计凭证;

2、审核申请表,定时开具,同时每月不定时统筹汇总各业务部开票情况,做好开票安排;

3、定期检查负责业务部的ERP出货、收款拆分;与业务进行销售确认、应收账款对账;

4、定时检查用友往来科目余额,应收款项的催收及清理、的催收;

5、及时编制上月应收管理报表,并检查汇总应收会计的应收管理报表;

6、用友收款、销售凭证的录入和合同整理归档、凭证装订;

7、标识事业部年度销售收入和费用预算;

8、月末检查用友凭证费用项目合理性并出具标识事业部财务管理报表;

9、完成上级领导临时安排的工作任务。

应收会计工作职责2024职责篇20

1、负责大客户月结对账工作,按规定时间向客户提交对账结果、对账单。

2、做好小客户日常单据、费用核对工作,及时将单据归类保存。

3、认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作。

4、能负责对帐龄较长的客户进行重点跟踪,及时查明原因并向部门领导汇报;有对逾期账款的催收工作能力。

5、按周向部门领导提交应收账款统计类报表,按月提交分析类报表、帐龄分析报表。

6、费用单据审核,根据合同协议,按实际情况查实费用发生的真实性、合理性。

7、跨部门单据领出、交回等管理能力,沟通能力强、责任心强。

应收会计工作职责2024职责篇21

1、负责公司财务系统,应收财务处理;

2、负责公司应收账款的分析和跟进;

3、审核各项原始凭证保证应收产生合规合法,保证应收核算的真实性、合理性、合规性;

4、保持与各部门的沟通,随时解决应收产生情况及使用情况,保证应收核算的准确性;

5、出具内部与应收相关的管理报表。

应收会计工作职责2024职责篇22

1、负责应收款会计的业务工作,遵守有关财务规定和付款程序

2、负责应收账款、预收账款的核算和管理工作

3、负责客户账单对账工作

4、负责核对客户回款,做好客户回款的跟进工作

5、负责客户销项发票的统计和开票工作

6、负责分析应收款项的账龄及收款情况

7、编制收款凭证并登记应收帐款明细台帐

8、负责统计客户销售明细表、未回款明细表等

9、负责系统发货单的审核工作

10、负责销售报表的统计工作

应收会计工作职责2024职责篇23

1、及时、准确与客户核对往来;

2、与客户发货、费用、回款核对;

3、金税系统开票并与K3核对金额一致;

4、收款单,付款单及其他应收应付单录入;

5、收、付、转凭证录入;

6、协助成品仓、原料仓库存盘点;

7、凭证打印及整理装订;

8、应收账款账龄分析表编制,金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪;

应收会计工作职责2024职责篇24

1、负责销售发货审核、发票开具、销售收入确认、销售收入和销售到款入账,以及应收账款的核对与冲销;

2、负责应收账款逾期账款账龄和预收账款账龄计算和管理,应收和预收往来账款清理,坏帐准备计提;

3、负责延保收入确认和分摊,未实现融资收益确认和分摊;

4、负责每月应收账款客户对账;

5、按照会计准则要求,结合销售合同检查每笔收入确认的准确性;

6、开票税金与税控系统和纳税申报表核对。

应收会计工作职责2024职责篇25

1、负责应收账款核算和监管,做好开票、收款审核工作

2、负责监督应收款回款情况并负责催收,对逾期应收账款进行监督、核算、分析

3、负责预收账款、应收账款清理工作

4、负责对应收账款确认单据及账册的保管

5、按时完成月应收账款报表编制工作

6、负责办理工程项目保函工作,督促保函到期收回,并及时办理资金解冻

应收会计工作职责2024职责篇26

1、审核销售单据,做好各渠道的应收核算;

2、ERP系统编制凭证,做到财证相符、财账相符,并按期装订凭证;

3、做好与往来公司的对账、开票结账工作;

4、做好与业务部门对接工作,客户的沟通协调工作;

5、完成上级领导安排的其它相关工作;

应收会计工作职责2024职责篇27

1.负责所有渠道客户应收帐款管理,营销渠道费用审核跟进,凭证生成;

2.负责客户合同及文件的整理归档;

3.出具客户对帐单,月末核对各政策应收结存,赠送结存;审核返利表,业绩表等,出具各种销售报表;

4.负责存货盘点监督及对帐,出具盘点报告;

5.月末负责客户销售数据分析输出;

6.协助主管交办的其他事项。

应收会计工作职责2024职责篇28

根据销售结算单核对所有信息及确认、开具销售发票,按照发票明细制成发票签收簿交国内销售及包装文员签收存档;

销售发票录入系统、月底核对销售发票;

制作销售凭证、银行收款凭证;

核对销售合同信息,系统签收及跟进合同盖章,归档存放管理;

周三、周五核对欠款情况审批下周走货;

根据当月开票明细、当月暂估等做销售报告,DSO,应收帐龄分析,核对销售报告当月销售与系统、ERP销售科目金额一致、国内书刊及包装核对相符;

客户维护、建档;

应收帐款时时监管,每月定期跟进提醒营业人员催收;

装订凭证;

领导安排的其他工作;

应收会计工作职责2024职责篇29

1、应收账款管理:审核控制销售发货;定期与客户进行应收账款对账;进行账龄分析,控制风险应收,跟进资金回笼;

2、核算提成、奖金:负责业务员、分公司等的提成、奖金核算;

3、数据统计与分析:定期统计业绩、应收等情况并提供数据分析;

4、账务处理:根据会计核算要求,负责应收岗位的账务处理,收齐并保管有关附件(如销售有关合同、物流单、签收单等单证)。

5、岗位其他有关工作和上级交办的其他工作。

应收会计工作职责2024职责篇30

1、及时完成每月应收账款的对帐工作;

2、应收账款管理,监督并跟进款项收回;

3、每月定期提交月度应收账款的统计报表。

应收会计工作职责2024职责篇31

1、负责与客户对账;

2、负责出销量数据。录入金蝶系统;

3、负责审核线下经销商代垫市场费用;

4、负责出季度,年度营销数据的基础数据、;

5、负责出代理商核销数据,每个月根据出货量与收到付款申请单整理本月核销数据;

6、负责代理商账面余款更新回款表工作;

7、负责更新代理商回款任务并与商务部出的任务回款进行核对;

8、负责每天对业务系统里的出货单、退货单,进行及时审核、入账;

9、负责收集线上与线下导开票明细并发给出纳进行开票;

10、负责登记线上渠道服务费台账;

11、负责商标,检测报告,资质,销售合同的管理

12、负责上级领导安排的其他事情。

应收会计工作职责2024职责篇32

1、负责与客户核对往来账明细,总账,及时将对账传真至客户,并确保客户收到对账单,保证账账相符,账证相符,账实相符;

2、整理客户账目,并做好账目核对和货款催缴工作,保证账目的清晰、准确、完整;

3、负责客户经销合同整理、跟进,包括签约销量进度跟进,续签日期跟进,客户档案更新与记录;

4、负责及时全面了解客户各方面情况(如信用指数,经济能力,欠款金额等)并及时上报财务部负责人;

5、负责提供应收款名单给相应业务人员及财务负责人,配合共同催款;

6、协助主管完成其他日常事务性工作。

应收会计工作职责2024职责篇33

1.根据公司政策跟进客户应收款项

2.了解客户付款流程并及时跟进回款进度

3.与客户保持紧密联系,协调内部资源配合应收款项事宜

4.按照公司流程核销收款

5.在系统中进行发票数据的整理

6.其他相关的财务工作

应收会计工作职责2024职责篇34

1、审核材料相关的入库单据;

2、与供应商核对月结账单;

3、其他单据审核及付款;

4、供应链系列的审核监督;

5、统计月报:材料采购汇总、货款汇总、未付货款;

6、跟进应收发票;

7、付款单据审核及处理。

应收会计工作职责2024职责篇35

1.对销售合同执行情况进行跟踪管理,对每个客户的往来建立台账管理,配合销售部门核对每个客户的往来情况;

2.认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作并登记应收款明细台账(按合同号);

3.保证应收账往来的准确性、及时性;应收账款每月要与客户对账一次(要有客户确认的对账单);

4.每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表,每月10日前向部门主管递交一份应收账款分析明细表;

5.对应收账款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对账,查明原因并向领导汇报。