审计高级经理岗位职责(精选30篇)

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审计高级经理岗位职责(精选30篇)

审计高级经理岗位职责篇1

岗位职责:

1、具备相当深度和广度的专业知识,指导、监督项目经理的工作;

2、编制完整的项目工作计划,为合伙人提供合理化建议;

3、作为大中型项目负责人,组织实施对项目的审计工作;

4、出具审计业务报告和其他鉴证业务报告;

5、领导交办的其他工作。

职位要求:

1、大学本科及以上学历,具有注册会计师执业资格;

2、精通现行企业财务会计、审计、税法等相关专业知识和政策;

3、大中型事务所5年以上从业经验,3年以上独立带队执行大中型项目工作经历;

4、具有一定的项目计划、组织、监督经验及团队建设能力;

5、热爱注册会计师行业,身体健康,适应出差,能胜任长期高强度的工作。

岗位要求:

学历要求:本科

语言要求:不限

年龄要求:不限

工作年限:3—5年

审计高级经理岗位职责篇2

岗位职责:

1、主导完成拟上市公司ipo,上市公司年报审计、资产重组和企业并购等项目;

2、独立承担大中型项目的汇总、合并等高难度挑战性工作;

3、合理有效地制定大中型项目工作计划,并监督工作进度及质量;

4、负责项目质量控制,发现并解决存在的问题;

5、维护客户关系,与客户保持良好的沟通。

任职要求:

1、大学本科以上学历,专业不限,致力于在事务所长期发展;

2、大型证券资格会计师事务所从业5—7年,注册会计师执业3年以上;

3、拥有主导拟上市公司ipo、上市公司资本市场业务经验;

4、具有优秀的专业能力、团队管理能力及客户沟通能力;

5、具备良好的职业道德,无违法违纪行为,未受到过行业监管处罚;

6、外语能力达到海外项目执业要求者优先考虑。

审计高级项目经理岗位

审计高级经理岗位职责篇3

职责描述:

1、负责公司招投标审计、离任审计及财务审计;

2、负责独立组织开展相关内部管理审计、内部控制评价;

3、负责公司舞弊案件受理与调查,反舞弊体系的搭建和完善;

4、负责公司管理体系建设,建立健全各项制度、准则及操作流程;

5、负责指导、培养下属,组织协调内外部各项资源。

任职要求:

1、全日制本科及以上学历,财经、审计、法律、管理类专业;

2、具有会计师、审计师中级以上职称,或注册会计师、内部审计师等职业资格;

3、国内知名企业审计工作经验10年以上,以及5年以上大型服饰零售企业工作背景;

4、熟练掌握办公软件、金蝶财务系统及各种零售erp系统;

5、有优秀的表达及沟通能力,有较强的逻辑性、推理分析及判断能力;有较强的原则性和抗压能力。

审计高级经理岗位

审计高级经理岗位职责篇4

职责描述:

1、负责公司招投标审计、离任审计及财务审计;

2、负责独立组织开展相关内部管理审计、内部控制评价;

3、负责公司舞弊案件受理与调查,反舞弊体系的'搭建和完善;

4、负责公司管理体系建设,建立健全各项制度、准则及操作流程;

5、负责指导、培养下属,组织协调内外部各项资源。

任职要求:

1、全日制本科及以上学历,财经、审计、法律、管理类专业;

2、具有会计师、审计师中级以上职称,或注册会计师、内部审计师等职业资格;

3、国内知名企业审计工作经验10年以上,以及5年以上大型服饰零售企业工作背景;

4、熟练掌握办公软件、金蝶财务系统及各种零售erp系统;

5、有优秀的表达及沟通能力,有较强的逻辑性、推理分析及判断能力;有较强的原则性和抗压能力。

审计高级经理岗位职责篇5

1、工程或成本类审计业务实施、常规审计、专项审计带队;

2、业务监督及审计,对公司范围内业务进行审计监督,保障公司制度执行、避免公司利益受损;

3、促进管理改进,通过审计整改和管理建议等方式,促进公司各子系统管理改进;

4、案件查办,对禹洲体系内所有舞弊线索进行调查,按照相关法律规定移送涉案人员至司法机关;

5、反腐宣传工作,不定期、多措施开展反腐宣传;

审计高级经理岗位职责篇6

1.对重点业务进行实时实地调研,掌握真实情况,发现制度和操作层面存在的问题和风险。

2.对突发的风险事件,及时实地调查,向中心城市公司提出防范和处置意见并评估中心城

市公司提出的防范和处置意见,同时对重要经营数据的超常波动及时进行实地了解。

3.开展中心城市公司审计案例宣贯,提高业务单位风险防范意识和能力。

4.针对内外部审计发现的问题,推动整改落实,验收整改效果。

5.督促中心城市公司在全公司范围对同类问题进行自查自纠。

6.配合上级单位(总部审计中心或更上一级审计机构)对中心城市公司的各项审计工作。

7.根据总部审计中心要求,与总部内审组/内控组、其他中心城市公司派驻审计组联合,

审计高级经理岗位职责篇7

1、制定工程审计计划并组织人员进行工程审计。

2、对工程相关合同的审批情况及工程承包商的选择的'审计情况进行审核;

3、对工程变更签证、工程预决算情况的审计情况进行审核。

4、对工程款支付、工程验收进行监督和审计的情况进行审核。

5、对工程施工进度、乙供材料使用情况及施工工艺效果情况进行记录、监督及审计的情况进行审核。

6、研究招投标项目,制作招投标计划书,报招投标委员会审阅批示。

审计高级经理岗位职责篇8

1、完善以风险为导向的内部审计稽核体系,包括各类审计稽核的规章制度、管理流程和工具方法:

2、检查、分析、评价集团财务及内控管理体系的健全和有效性,参与风控体系建设,对集团内部控制的潜在问题与风险缺陷提出优化建议,跟进缺陷及管理问题的整改情况;

3、根据集团发展战略,编制集团财务业务板块年度审计计划,拟定审计方案;

4、对公司及其下属企业内部控制制度的制定和执行情况、风险管理情况进行全面梳理,汇总内部控制缺陷和风险事项,与被审计单位和业务部门沟通内部控制缺陷整改措施、风险应对措施,形成专项报告;

5、及时发现集团及其下属公司潜在问题和风险,提出改进意见;

6、负责审计过程中与相关部门的协调与沟通;

审计高级经理岗位职责篇9

1、根据国家法律法规并结合集团经营管理实际,搭建并不断完善集团内部审计规范体系,健全内部审计制度,提高经营管理水平;

2、制定集团内部审计实施计划,统筹管理各产业内部审计实施计划;按照实施计划组织开展各项审计工作,防错纠弊,为企业优化管理提出审计建议与意见;

3、对集团属下各产业、各公司经济活动以及相关财务收支的真实性、合法性、效益性开展财务审计;对重大经营异常情况开展专项审计;根据集团相关规定,组织实施干部离任审计;组织开展各产业轻资产外拓项目进场后的后评价工作;

4、及时向集团董事局提交审计报告,并对审计发现的问题进行跟踪,督促整改,提升审计结果的运用水平;对被审计单位的重大审计问题或者审计整改落实不力造成重大影响或损失的,有权报请集团启动问责;

5、定期与集团财经管理委员会沟通,收集各产业、各公司财务数据和财务报表,对财务指标任务完成情况及调整项目进行复核;在离任审计、专项审计等各类审计工作中,负责对企业财务核算、资金管理、会计基础工作、预算管理、财务信息化等工作进行审计,其中税务方向的`财务审计人员重点对企业各项税金计算、汇算清缴进行复核,提示税收风险,并提供税务咨询,协助企业做好税收筹划工作;

6、组织开展审计中心及编外审计人员的财务培训工作(其中税务方向审计人员负责税务政策培训),完成上级交办的其他审计事项;

审计高级经理岗位职责篇10

1、负责集团及各子公司的财务、生产、业务、采购、经营等方面的审计和监察工作;

2、负责根据集团的工作目标拟定集团的审计计划,开展各类经营审计工作及专项审计工作;

3、稽核检查集团和各子公司的财务活动的合规性及资产安全性、流动性、盈利性;

4、负责审计下属子公司销售收入,成本费用经费文出情况;

5、审阅财务报告及工作底稿,确认会计记录的真实可靠性以及是否符合会计准则的要求;

6、负责对子公司的重大审计项目。负责组织对各子公司负责人的经济责任审计、经营审计、离岗审计等其他临时性的相关审计;

7、负责违规追章经营行为的经济处罚。对子公司检查中发现的非重大违规违章行为,提出经济处罚决定,并负责执行;对检查中发现应予以行政责任追究的违规违纪行为,移交有关部门处理;负责违规经济处罚的复议;

8、负责反馈审计信息的分析及审计后的整改督查。及时分析各类审计中发现的问题,提出审计建议与意见;并定期对所发现问题的整改进行督查;跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作;

9、受理对监察对象违法违纪行为的检举、控告;调查处理监察对象的违法违纪行为;

10、制定内部监督管理方面的规章制度,对监察对象进行遵纪守法,廉洁高效教育;

11、负责收集、整理、汇编、交流审计监察信息资料,建立健全审计监察档案,并按规定妥善保管和使用;

审计高级经理岗位职责篇11

1、负责组织制定集团公司统一的内部审计管理制度和实施细则;

2、负责组织推行所制订的制度,监督其执行情况根据执行过程中的实际情况,组织修订、完善内部审计规章制度和实施细则;

3、负责组织拟订审计业务规范或审计业务操作规程职责表述:负责组织编制部门年度工作计划,并检查执行;

4、负责组织编制集团公司年度审计项目计划,并上报主管上级审核批准负责制定部门年度工作计划和阶段性工作计划,确定工作重点和部门人员分工负责组织编制部门年度费用预算,审核并控制费用支出负责完成审计工作总结撰写工作;

审计高级经理岗位职责篇12

1.协助建立并完善公司财务审计体系,梳理财务审计相关制度及关键业务流程体系、审查制度落实并跟踪整改;

2.制定财务审计工作计划、编制财务审计具体方案、独立统筹完成审计项目;

3.执行公司要求的财务审计程序、独立制作审计底稿、撰写审计报告,及时发现潜在风险并向公司管理层提出合理有效的解决方案;

4.根据授权或特定要求协助开展专项审计,实施公司各类审计调查;

5.其他与审计条线内部相关的日常工作;

6.完成上级交付的其他工作任务。

审计高级经理岗位职责篇13

1、负责编制集团各公司全年审计计划,建立本部门业务流程化管理,并监督各项业务流程的实施;

2、负责制定和维护集团内部审计制度,加强集团内部控制流程;

3、定期或不定期对集团各公司相关重大项目进行审计,负责审计过程中的现场复核,把控审计质量,通过内部审计,对集团内部控制的潜在问题和风险缺陷提出优化建议,确保核算符合集团规定、收支符合集团制度,从而完善内部控制体系;

4、各项审计完成后,起草审计报告和管理建议书等审计文书,负责组织整理审计底稿,督促审计结论和建议的落实;

5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

审计高级经理岗位职责篇14

1、编写审计工作计划:经审计部总监授权,编写审计项目工作计划和年度审计计划;担任具体审计项目负责人或参与审计项目,组织/实施/参与具体项目审计工作,保证审计工作的质量和进度;

2、协助完善集团审计文件与制度:根据集团战略发展需要和国家相关法律法规,协助审计部总监拟定并完善集团内部审计制度及相关工作文件;

3、开展内部审计:

内部控制审计:根据公司年度审计计划,获审计总监委派,对公司各业务循环的内部控制进行审计,检查是否有完善并支撑业务发展的内控制度及各项流程制度是否得到有效执行;

经营成果审计:根据公司年度审计计划,获审计总监委派,对公司经营成果的真实性、准确性、合法性等进行审计,并拟写审计报告,报集团总裁审阅;

财务收支审计:根据公司年度审计计划,获审计总监委派,对公司各项财务收支、专项资金的使用和核算进行审计,检查公司的资金和财务状况,对公司的财务报表进行审计,检验其真实性、准确性,及时向集团总裁报告情况;

啤酒营销审计:根据公司年度审计计划,获审计总监委派,对啤酒公司营销费用的投放及效果进行审计,检查是否有完善并支持业务开展的流程制度及各项制度是否得到有效执行;

离任审计:获审计部总监委派,对经批准即将离任的人员,按公司的要求对其工作状况和工作业绩进行客观、公正地全面审计;

工程审计:根据公司要求,组织审计人员,必要时协调外聘专业工程技术人员,对集团范围内工程建设项目的预算、决算进行审计;限制性项目审计:获审计总监委派,实施涉及集团受接触限制性项目的审计工作,恪守保密原则。

4、配合外部审计:根据国家有关规定和公司相关规定制度,配合外部的审计机构进行必要的调查。

5、审计项目管理:

负责所获指派之审计项目的现场工作组织、分工、协调、监督,审核项目组成员的审计底稿,对审计过程中发现的问题及时与被审计单位沟通,必要时向部门总监汇报,拟定审计报告,提出内部审计意见及建议,并将项目审计结果与被审计单位管理层进行反馈沟通。

审计高级经理岗位职责篇15

1.制订公司财务收支等审计计划,对公司财务收支情况和经营管理情况等进行审计,评价公司财务收支效果,指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改。

2.根据公司年度审计工作计划,参与公司其它审计项目审计工作,完成分配的审计任务。

3.参与完善公司内部控制体系建设,并提供有关指导和培训。

4.组织接受监管机构、上级公司、第三方机构的相关审计,并负责协调、整改等工作。

审计高级经理岗位职责篇16

1..按照国家有关法律法规、审计法规、公司财会审计制度拟定公司审计实施细则;

2.负责审计数据的准确性;

3.制定公司年度审计工作计划,并报领导审批,待领导批准后,负责年度审计工作计划的具体实施;

4.对财务收支、经营活动进行审计;

5.对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督;

6.建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及管理流程采取预警措施;

7.对公司重大经济活动、项目等进行审计监督;

8.对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计;

9.与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系;

10.组织专项审计,对重大经济项目或者根据领导安排进行审计。

11.负责根据公司经营状况及税务要求进行纳税筹划,合理税负,规避税务风险,按税务要求进行纳税申报;

12.兼顾董秘工作。

审计高级经理岗位职责篇17

1、完善、优化集团监审制度、流程。

2、负责集团及下属公司的内控审计和财务审计。

3、分析、评价集团及下属公司财务管理和各项内部管理制度的执行情况,提出风控建议。

4、对财务预算的执行情况、财务收支有关的经济活动进行监督审计。任职资格:

1、大学本科或以上学历,财务审计类相关专业毕业。

2、五年以上财务审计工作经验,有大中型房地产公司财务审计经验优先考虑。

3、有相关财务审计类证书者优先考虑。

审计高级经理岗位职责篇18

1、根据集团发展战略要求,完成部门工作目标,主持内外部审计监督工作,保障集团控制力度,防范运营风险并实现长期可持续发展;

2、主持拟订集团内部审计制度流程和监察制度流程,经审批后监督执行;

3、主持集团内部经营审计及专项审计工作,编制审计报告,提出问题和调整建议,报决策委员会作为决策依据;?

4、负责公司经营活动内控流程审计及合规化管理,监督公司相关部门执行内部管理制度和业务规则,根据法律、法规和准则的.变化,及时建议并督导公司有关部门修改、完善有关管理制度和业务流程;

5、对公司新业务、新产品提供法律合规建议,提供风险评估,对风险进行识别及管控;

6、建立和维护与外部审计机构的长期合作关系,负责协调外部审计工作,负责汇总、分析、报告并执行外审建议;?

7、集团重要工作推进和重大决议执行的监督执行。

审计高级经理岗位职责篇19

1、负责年度工程审计工作计划的编制;

2、负责工程施工概算预算抽样审计;

3、负责招标方案、经济合同审核;

4、负责工程材料需求计划的抽样审计;

5、负责工程建安成本抽样审计;

6、负责设计变更、工程签证、零星立项资料的合理性和合法性进行抽样审计;

7、负责审核工程结算及差异分析;

8、负责审核工程完工结算;

9、负责成本管理制度流程审计;

10、负责外部造价审计机构管理;

11、参与工程管理领域舞弊案件的调查;

12、完成上级临时交办的工作。

审计高级经理岗位职责篇20

1、大专及以上学历,审计、财会等相关专业;

2、有汽车行业内审工作相关经验;

3、熟悉国家相关法律、法规知识、税收知识,熟悉企业内控、审计管理体系的建设及管理;

4、具有较强的观察能力、信息收集能力,沟通能力及写作能力

5、具有强烈的事业心、责任心和良好的职业道德,保密意识强

岗位职责:

1、负责拟定及完善企业内控、审计管理体系、制度和流程,制定审计内控计划和预算;

2、负责监管公司内部控制体系运行情况,各项管理制度、相关流程执行情况,并对其有效性、合理性及经济性进行评价;

3、负责组织实施公司常规审计,以及各类专项财务审计、管理审计等,根据审计情况,对公司生产经营管理等方面提出改善建议。

审计高级经理岗位职责篇21

1、拟定并完善内部审计制度和流程,制订企业年度内部审计计划;

2、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

3、组织实施常规审计、专项审计、经济合同审计、销售政策审计、投资方案审计、工资审计、部门负责人任期目标审计、离职审计、内控流程审计等各项审计工作并出具内部审计报告;

4、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;

5、组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见;

6、根据审计工作计划,配合外部审计机构的审计工作;

7、负责对部门内部员工进行管理。

任职要求:

1.男女不限,全日制大学本科及以上学历,审计、会计、财务等专业毕业;

2.五年以上相关工作经验,两年以上大型企业或集团企业内部审计工作验;

3.精通审计、税务法律法规、熟悉行业及企业经营范围、业务流程与会计核算方法;

4.具有良好的沟通协调能力和理解能力;富有高度的`责任心和团队精神。

审计高级经理岗位职责篇22

1、协助制定审计工作计划,完善审计相关制度、流程等体系;

2、负责建立重大项目的全程合规性跟踪审计以及其它事项的报备抽查体系,包括招标审计、变更签证审计、工程结算等关键事项的合规性及合理性审计;

3、负责审计是否严格按照设计和工期要求,对施工质量、安全、进度等实施有效管理和监督;

4、负责对审计中发现的问题进行提示、建议、预警及提交相关报告;

5、负责审计相关内业资料整理、归档,后续跟踪审计等。

审计高级经理岗位职责篇23

1.IT审计项目管理。根据项目制定IT审计计划,管理项目进度及IT审计质量,审阅工作底稿,出具IT审计意见;为客户提供切实有效的管理建议和解决方案;

2.能够独立负责执行专项IT审计项目,包括IT安全审计、IT系统审计、数据分析等;

3.对财务审计、流程审计、专项审计中的IT审计部分,提供相关IT支持和数据分析支持;

4.完成对IT风险管理控制、内部控制创建或优化的相关工作。

审计高级经理岗位职责篇24

1、独立组织审计部开展审计工作,包括计划审计工作、风险评估、实施审计,在与被审计部门充分沟通后提交审计报告;

2、负责对公司内部控制的完整性、合理性、实施的有效性以及风险管理进行检查、评价,对内控缺陷应提出审计建议,参与制定、完善公司内部审计制度、审计规范和管理办法等;

3、配合公司完成衔接外部投资机构对公司内控及合规性方面的要求;

4、负责对公司预算执行情况、财务状况、财务收支活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行分析及审计,对其经营效果进行评价;

5、负责对公司各部门负责人任期的经济责任进行分析及审计,审查其经营业绩的真实性和年度经营目标的完成情况,为公司对其绩效考核提供依据;

6、负责对公司各业务版块的财务指标进行分析,向管理层提出分析的结论及建议;

7、负责对行业竞争对手的财务指标进行分析,并对管理层提出分析结论及建议。

审计高级经理岗位职责篇25

1、食材、物料采购审计;

2、工程项目预(概)算及决算审计;

3、设备投资审计,对设备投资的决策过程、招投标制度的拟定、执行内部审计监督;

4、合同审计,针对公司各类合同执行情况、存在的问题和违规违章情况进行内部审计监督;

5、公司指定项目的审计;

8、领导安排的其他工作。

审计高级经理岗位职责篇26

工作职责:

1、主要负责执行公司it系统相关内审内控工作;

2、支持公司其他常规审计,包括财务审计,流程审计,专项审计,并提供相关it支持和数据分析;

3、协调跟进it审计发现问题的弥补与改善;

4、参与其他it风险管理控制相关的工作。

任职要求:

1、5年以上it审计相关工作经验,包括四大it审计和企业it内部审计工作经验;

2、计算机、信息管理、审计或相关专业本科或以上学历;

3、熟悉itgc、itac、审计程序和公司内部控制流程;

4、具有互联网行业it审计经验者优先;

5、持相关专业证书(cisa、cia)者优先;

6、具有良好的职业道德,工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向;

7、具有良好的沟通能力和具有团队精神。

审计高级经理岗位职责篇27

职责描述:

1、完成审计工作底稿的最后复核;

2、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4、督促审计结论和建议的落实;

5、有效管理审计团队,与客户、部门经理保持良好沟通,有效处理并解决客户的日常管理问题等。

任职要求:

1、取得注册会计师执业资格并满两年;

2、3年以上事务所项目带队经历;有ipo、新三板项目带队经验优先;

3、工作责任心、执行力强,团队协作意识强;

4、具备良好的'文字表达和人际沟通能力,良好的写作技能;

5、具有组织、协调、沟通能力;有较强的独立工作能力;能承担工作压力、有工作责任心;

6、压力承受能力强,能接受出差安排;

7、独立完成分配工作的所有方面,包括报告、底稿的撰写审核及草拟重要文件(包括客户交换意见书、管理建议书)等。

审计高级经理岗位职责篇28

1、遵循独立审计准则,审查、监督、证实集团公司及各子公司公司经济责任履行情况,保障合法合规运营,防范未然,维护公司权益。

2、负责制定部门各项管理制度及工作流程,并监督执行

3、对公司及控股公司的财务计划或预算的执行和决算、财务收支及其有关的经济活动、经济效益、建设项目预(概)算、决算、大额资金采购的招投标,把现场管控、合同审计、招投标程序纳入监管。

3、对公司及控股公司的内部控制体系(内部控制制度、法规及公司规章制度的执行)的合理、健全、有效性进行监察审计,对其自我防范和纠正错弊的实际效果作出评价。

4、通过对内控体系、重大经营决策和经营活动及财务状况的监察审计,揭示经营风险和财务风险,发现和纠正错误和舞弊,监督制度有效执行。

5、建立离任与岗位异动审计,对公司中层以上及特殊岗位人员,在离职或岗位异动时进行专项审计

5、定期报告并专项报告监察审计结果,揭示企业风险并提出整改意见和管理建议。

6、实行后续审计,检查并报告整改措施的落实情况和整改成效。

审计高级经理岗位职责篇29

1、根据国家法律法规、公司规章制度拟定公司审计实施细则;

2、对公司组织基建、重大项目投资、采购项目等相关成本及预决算进行审计监督;

3、建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,并采取预警措施;

4、对公司高管及特殊管理岗位员工任期内、离任经济责任进行审计;

5、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立紧密关系;

6、监督贯彻执行集团内的政策、制度和规定;

7、负责董事长交办的其他工作。

审计高级经理岗位职责篇30

1、在项目经理的指导下,及时、按质地完成交办的各项工作任务;

2、协助项目经理对下属分、子公司的会计报表、财务收支审计工作;

3、协助项目经理对下属分、子公司高管人员年度绩效审计;

4、协助项目经理下属分、子公司的内部控制审计工作;

5、能够独立带队完成一些小型审计项目工作。