审计经理工作职责内容(精选35篇)

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审计经理工作职责内容(精选35篇)

审计经理工作职责内容篇1

1、审计项目执行:根据年度审计计划,独立或协助执行公司的全面审计、流程审计或专项审计等项目。具体包括风险评估、审计计划及方案编制,审计通知书下达、组织召开进场会,现场审计实施与沟通、审计底稿复核、编写审计报告及离场汇报等;

2、审计体系搭建:协助开展年度风险评估并编制年度审计计划,协助制定财务等流程审计标准及作业流程,协助建立风险预警系统等。

3、政策研究:对国家财经法律法规、会计政策、汽车行业政策法规等政策保持适当的关注,并能运用到内审工作中去;同时对企业内审内控理论、方法等亦有熟悉的了解。

审计经理工作职责内容篇2

1、在项目经理的指导下,及时、按质地完成交办的各项工作任务;

2、协助项目经理对下属分、子公司的会计报表、财务收支审计工作;

3、协助项目经理对下属分、子公司高管人员年度绩效审计;

4、协助项目经理下属分、子公司的内部控制审计工作;

5、能够独立带队完成一些小型审计项目工作。

审计经理工作职责内容篇3

1、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;

2、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;

3、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督;

4、收集、整理审计证据,编写审计工作计划;

5、编制审计报告,纰漏问题,提出改进建议和决策依据;

6、参与公司业务流程或制度改进和风险评估工作;

审计经理工作职责内容篇4

1、根据公司整体战略规划,拟定并完善内控体系,制定审计计划;

2、根据公司年度审计计划,组织实施各项审计项目;

3、负责对所涉及的审计事项、编写内部审计报告,提出处理意见和建议;

4、参与对公司重大经济活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;

5、主管公司舞弊、渎职案件调查及预防工作。

6、完成领导交办的其他审计、内控工作

审计经理工作职责内容篇5

1.依据公司管理需求,实施对集团公司本部及全资子公司、控股子公司的内部控制审计工作,帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;

2.组织建立和评价公司内控体系运行情况,定期向集团报送各类报表、报告和风险信息;

3.组织实施集团重大事项专项审计、关键岗位离任审计,协助指导审计整改意见的落实;

4.编制并组织实施年度审计工作计划,审定审计报告;

5.做好部门内员工指导、培训、考核等工作,建设、开发、充分运用部门人力资源;

6.承办公司领导交办的其他工作。

审计经理工作职责内容篇6

1、根据国家法律法规、公司规章制度拟定公司审计实施细则;

2、对公司组织基建、重大项目投资、采购项目等相关成本及预决算进行审计监督;

3、建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,并采取预警措施;

4、对公司高管及特殊管理岗位员工任期内、离任经济责任进行审计;

5、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立紧密关系;

6、监督贯彻执行集团内的政策、制度和规定;

7、负责董事长交办的其他工作。

审计经理工作职责内容篇7

1、负责集团及各子公司的财务、生产、业务、采购、经营等方面的审计和监察工作;

2、负责根据集团的工作目标拟定集团的审计计划,开展各类经营审计工作及专项审计工作;

3、稽核检查集团和各子公司的财务活动的合规性及资产安全性、流动性、盈利性;

4、负责审计下属子公司销售收入,成本费用经费文出情况;

5、审阅财务报告及工作底稿,确认会计记录的真实可靠性以及是否符合会计准则的要求;

6、负责对子公司的重大审计项目。负责组织对各子公司负责人的经济责任审计、经营审计、离岗审计等其他临时性的相关审计;

7、负责违规追章经营行为的经济处罚。对子公司检查中发现的非重大违规违章行为,提出经济处罚决定,并负责执行;对检查中发现应予以行政责任追究的违规违纪行为,移交有关部门处理;负责违规经济处罚的复议;

8、负责反馈审计信息的分析及审计后的整改督查。及时分析各类审计中发现的问题,提出审计建议与意见;并定期对所发现问题的整改进行督查;跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作;

9、受理对监察对象违法违纪行为的检举、控告;调查处理监察对象的违法违纪行为;

10、制定内部监督管理方面的规章制度,对监察对象进行遵纪守法,廉洁高效教育;

11、负责收集、整理、汇编、交流审计监察信息资料,建立健全审计监察档案,并按规定妥善保管和使用;

审计经理工作职责内容篇8

1、负责年度工程审计工作计划的编制;

2、负责工程施工概算预算抽样审计;

3、负责招标方案、经济合同审核;

4、负责工程材料需求计划的抽样审计;

5、负责工程建安成本抽样审计;

6、负责设计变更、工程签证、零星立项资料的合理性和合法性进行抽样审计;

7、负责审核工程结算及差异分析;

8、负责审核工程完工结算;

9、负责成本管理制度流程审计;

10、负责外部造价审计机构管理;

11、参与工程管理领域舞弊案件的调查;

12、完成上级临时交办的工作。

审计经理工作职责内容篇9

1、根据国家法律法规并结合集团经营管理实际,搭建并不断完善集团内部审计规范体系,健全内部审计制度,提高经营管理水平;

2、制定集团内部审计实施计划,统筹管理各产业内部审计实施计划;按照实施计划组织开展各项审计工作,防错纠弊,为企业优化管理提出审计建议与意见;

3、对集团属下各产业、各公司经济活动以及相关财务收支的真实性、合法性、效益性开展财务审计;对重大经营异常情况开展专项审计;根据集团相关规定,组织实施干部离任审计;组织开展各产业轻资产外拓项目进场后的后评价工作;

4、及时向集团董事局提交审计报告,并对审计发现的问题进行跟踪,督促整改,提升审计结果的运用水平;对被审计单位的重大审计问题或者审计整改落实不力造成重大影响或损失的,有权报请集团启动问责;

5、定期与集团财经管理委员会沟通,收集各产业、各公司财务数据和财务报表,对财务指标任务完成情况及调整项目进行复核;在离任审计、专项审计等各类审计工作中,负责对企业财务核算、资金管理、会计基础工作、预算管理、财务信息化等工作进行审计,其中税务方向的`财务审计人员重点对企业各项税金计算、汇算清缴进行复核,提示税收风险,并提供税务咨询,协助企业做好税收筹划工作;

6、组织开展审计中心及编外审计人员的财务培训工作(其中税务方向审计人员负责税务政策培训),完成上级交办的其他审计事项;

审计经理工作职责内容篇10

1、负责组织制定集团公司统一的内部审计管理制度和实施细则;

2、负责组织推行所制订的制度,监督其执行情况根据执行过程中的实际情况,组织修订、完善内部审计规章制度和实施细则;

3、负责组织拟订审计业务规范或审计业务操作规程职责表述:负责组织编制部门年度工作计划,并检查执行;

4、负责组织编制集团公司年度审计项目计划,并上报主管上级审核批准负责制定部门年度工作计划和阶段性工作计划,确定工作重点和部门人员分工负责组织编制部门年度费用预算,审核并控制费用支出负责完成审计工作总结撰写工作;

审计经理工作职责内容篇11

内控审计经理岗位职责

职责描述:

1.根据公司的工作目标拟定公司、各经营性管理公司及各权属子公司的审计计划,开展各类经营审计工作及专项审计工作;

2.主持推动审计部管理流程和规章制度的建设,组织制定、完善、执行审计工作手册和各项业务标准,促进审计流程系统化、规范化;

3.审批具体项目的审计方案,主导实施重大审计项目;

4.对审计结果、审计报告进行审核,并负责向上级领导汇报;

5.审阅财务报告及工作底稿,按规定记录,审计过程清晰、结论全面客观;

6.监督审计建议的执行,组织实施后续审计工作;

7.指导下属员工所使用的审计程序和审计方法,组织审计人员了解国家财务准则要求;

8.组织审计部人员参与外部审计对接工作;

9.主持内部控制体系的修订优化工作,组织各相关部门开展内控制度执行情况的定期和不定期检查;

10.组织编制公司核心管理和业务流程,并不断优化调整;

11.组织建设公司各级管理制度,并不断修订、更新以健全完善;

12.组织对接外部专业咨询服务机构,统筹协调制度体系建设、制度流程优化等体系认证、管理咨询等项目,指导推进集团及所属企业的现代化和规范化管理;

13.指导监督下属人员的工作完成情况,组织参与本部门人员的招聘、培训、绩效考核等工作;

14.完成上级领导交办的其它工作。

任职资格:

1.财务、审计、会计等相关专业本科及以上学历;

2.5年及以上大型集团企业财务、审计内控管理工作经验;

3.熟练掌握企业会计准则,熟悉有关税务、证券和金融等法律法规;

4.熟谙财务会计、审计、税务等业务流程;

5.了解国内外财务、审计理论与实务的动态及趋势;

6.熟谙公司经营活动和内部控制管理体系;

7.熟悉国家财税法律规范、国家财务核算业务,和财会项目分析处理经验;

8.良好的口头及书面表达能力;

9.能熟练操作计算机和各类办公软件;

10.具有注册会计师、国际注册内部审计师(cia)资格优先;

11.具有良好的判断与决策能力、良好的人际沟通能力、较好的影响力。

内控审计经理岗位

审计经理工作职责内容篇12

1、组织内审人员的业务培训,支持审计人员依照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权;

2、负责拟定审计计划和审计范围,组织审计人员根据审计目标选择适当的审计方法有序地进行各项审计工作;

3、负责对审计情况进行复核,并组织编写审计报告及审计评价书;

4、负责就初步审计结果与相关部门进行沟通;

5、协助公司有关单位对财务、经营管理情况进行分析,为公司决策提供依据;

6、负责建立内部激励机制,对内部审计人员的工作进行监督、考核,评价其工作业绩,激励其努力工作;

7、制定单位经营预算,控制单位经营支出;

8、确保审计团队的人员充足且具备必要的审计知识、技能、经验,以完成本章程所要求的任务及使命。

审计经理工作职责内容篇13

1、制定工程审计计划并组织人员进行工程审计。

2、对工程相关合同的审批情况及工程承包商的选择的'审计情况进行审核;

3、对工程变更签证、工程预决算情况的审计情况进行审核。

4、对工程款支付、工程验收进行监督和审计的情况进行审核。

5、对工程施工进度、乙供材料使用情况及施工工艺效果情况进行记录、监督及审计的情况进行审核。

6、研究招投标项目,制作招投标计划书,报招投标委员会审阅批示。

审计经理工作职责内容篇14

1、协助拟定内部审计项目的审计计划,并对业务部门开展内部审计工作;

2、根据法律法规要求,定期开展专项业务审计;

3、根据监管机构要求或应管理层要求,针对特定工作流程或风险事件开展专项审计、检查或自查工作;

4、协助开展数据报送相关信息系统的需求提出和测试工作。

审计经理工作职责内容篇15

工作职责:

1、主要负责执行公司it系统相关内审内控工作;

2、支持公司其他常规审计,包括财务审计,流程审计,专项审计,并提供相关it支持和数据分析;

3、协调跟进it审计发现问题的弥补与改善;

4、参与其他it风险管理控制相关的工作。

任职要求:

1、5年以上it审计相关工作经验,包括四大it审计和企业it内部审计工作经验;

2、计算机、信息管理、审计或相关专业本科或以上学历;

3、熟悉itgc、itac、审计程序和公司内部控制流程;

4、具有互联网行业it审计经验者优先;

5、持相关专业证书(cisa、cia)者优先;

6、具有良好的职业道德,工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向;

7、具有良好的沟通能力和具有团队精神。

审计经理工作职责内容篇16

1.按照国家有关法律法规、审计法规、公司财会审计制度拟定的公司审计实施细则;

2.负责审计数据的准确性;

3.制定公司年度审计工作计划,并报领导审批,待领导批准后,负责年纪审计工作计划的具体实施;

4.对财务收支、经营活动进行审计;

5.对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督;

6.建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及挂你流程采取预警措施;

7.对公司重大经济活动、项目等进行审计监督;

8.对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计;

9.与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系;

10.组织专项审计,对重大经济项目或者根据领导安排进行审计。

审计经理工作职责内容篇17

1、拟定所负责业务版块的审计计划,并组织实施;

2、组织对主要业务板块的经营情况开展日常监督工作;

3、根据检查结果,出具审计报告或专项检查报告;

4、组织部门人员针对公司违规案件进行调查,根据调查结果拟定报告并出具处理建议;

5、跟进各类稽核、审计、调查工作的结果,要求相关业务部门进行整改,并对整改实施情况进行监督;

审计经理工作职责内容篇18

财务审计经理成都百庆置业集团有限公司成都百庆置业集团有限公司,百庆一、岗位职责:

1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助部门负责人拟订审计计划或方案。

2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作。

3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据以支持审计发现和审计建议,为企业风险控制提供服务。

4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作。

5、针对所涉及的'审计事项,编写内审报告,提出处理意见和建议。

6、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及是否符合企业财务制度的要求。

7、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见。

8、负责审计档案整理、归档工作。

9、协助组织建立和完善企业审计流程和体系。

10、完成领导临时交办的工作。

二、任职资格:

1、大学本科以上学历,审计、财会等相关专业;

2、五年以上相关工作经验,中级及以上职称;

3、通晓审计和财会相关理论知识,熟悉审计和财会相关政策法规;

4、具有良好的职业道德和沟通、协调能力。

审计经理工作职责内容篇19

1、能独立出具正式报告;

2、能够充分了解客户对于报告项目的需求和目的,制定相应的项目方案,外勤现场的管理、指导、分工,带领团队顺利完成项目任务;

3、拟定报告方案,撰写报告,督促底稿的完整归档;

4、负责对助理人员进行有效的培训和管理,提升助理的技能,培养团队精神;

5、担任客户的财务顾问,解决客户在财税方面问题,与客户建立良好的沟通,维护客户关系;

6、负责报告过程中与相关部门、客户及政府部门(工商、财政、税务等部门)的协调和沟通。

审计经理工作职责内容篇20

1、协助制定审计工作计划,完善审计相关制度、流程等体系;

2、负责建立重大项目的全程合规性跟踪审计以及其它事项的报备抽查体系,包括招标审计、变更签证审计、工程结算等关键事项的合规性及合理性审计;

3、负责审计是否严格按照设计和工期要求,对施工质量、安全、进度等实施有效管理和监督;

4、负责对审计中发现的问题进行提示、建议、预警及提交相关报告;

5、负责审计相关内业资料整理、归档,后续跟踪审计等。

审计经理工作职责内容篇21

1、主要负责部门外出、出差任务,根据审计项目情况和审计小组任务安排,实施日常审计工作。

2、审计期间负责翻阅凭证、在财务软件中导出账目,核对账目情况,查看人事部资料、采购资料、资金资产盘点表。

3、根据各信息系统的信息数据,与财务信息做比对,与相关人员问询,将发现的问题做成审计底稿。

4、根据审计工作取得资料,与公司、国家、行业的制度与规定等作比较,查找不合理、违规、需要整改事项、需要完善的`行项,形成审计问题报告。

5、完成领导安排的其他工作。

审计经理工作职责内容篇22

职责描述:

1、负责公司招投标审计、离任审计及财务审计;

2、负责独立组织开展相关内部管理审计、内部控制评价;

3、负责公司舞弊案件受理与调查,反舞弊体系的搭建和完善;

4、负责公司管理体系建设,建立健全各项制度、准则及操作流程;

5、负责指导、培养下属,组织协调内外部各项资源。

任职要求:

1、全日制本科及以上学历,财经、审计、法律、管理类专业;

2、具有会计师、审计师中级以上职称,或注册会计师、内部审计师等职业资格;

3、国内知名企业审计工作经验10年以上,以及5年以上大型服饰零售企业工作背景;

4、熟练掌握办公软件、金蝶财务系统及各种零售erp系统;

5、有优秀的表达及沟通能力,有较强的逻辑性、推理分析及判断能力;有较强的原则性和抗压能力。

审计高级经理岗位

审计经理工作职责内容篇23

职责描述:

1、完成审计工作底稿的最后复核;

2、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4、督促审计结论和建议的落实;

5、有效管理审计团队,与客户、部门经理保持良好沟通,有效处理并解决客户的日常管理问题等。

任职要求:

1、取得注册会计师执业资格并满两年;

2、3年以上事务所项目带队经历;有ipo、新三板项目带队经验优先;

3、工作责任心、执行力强,团队协作意识强;

4、具备良好的'文字表达和人际沟通能力,良好的写作技能;

5、具有组织、协调、沟通能力;有较强的独立工作能力;能承担工作压力、有工作责任心;

6、压力承受能力强,能接受出差安排;

7、独立完成分配工作的所有方面,包括报告、底稿的撰写审核及草拟重要文件(包括客户交换意见书、管理建议书)等。

审计经理工作职责内容篇24

1.协助部门负责人对本公司及下属各事业部、子公司的财务收支、财务预算、财务决算、资产质量和经营绩效等有关经济活动的真实性、合法性、效益性进行审计和评价;

2.对被审单位内部控制和其他管理制度执行情况进行检查和监督;

3.完成领导交办的其他工作。

审计经理工作职责内容篇25

1.IT审计项目管理。根据项目制定IT审计计划,管理项目进度及IT审计质量,审阅工作底稿,出具IT审计意见;为客户提供切实有效的管理建议和解决方案;

2.能够独立负责执行专项IT审计项目,包括IT安全审计、IT系统审计、数据分析等;

3.对财务审计、流程审计、专项审计中的IT审计部分,提供相关IT支持和数据分析支持;

4.完成对IT风险管理控制、内部控制创建或优化的相关工作。

审计经理工作职责内容篇26

1.协助建立并完善公司财务审计体系,梳理财务审计相关制度及关键业务流程体系、审查制度落实并跟踪整改;

2.制定财务审计工作计划、编制财务审计具体方案、独立统筹完成审计项目;

3.执行公司要求的财务审计程序、独立制作审计底稿、撰写审计报告,及时发现潜在风险并向公司管理层提出合理有效的解决方案;

4.根据授权或特定要求协助开展专项审计,实施公司各类审计调查;

5.其他与审计条线内部相关的日常工作;

6.完成上级交付的其他工作任务。

审计经理工作职责内容篇27

1组织编制项目各阶段目标成本;

2组织和实施公司各项设计及工程类招标采购,组织和实施公司各项设计及工程类合同签订及管理工作,审核各项非工程类采购和合同签订;

3根据项目总体进度计划,编制项目招标采购计划和项目合约规划,并组织实施;

4组织工程阶段进度款结算和竣工结算;

5根据工程进度,对工程费用进行实时比较,动态控制工程费用,实现过程造价管理;

6负责编制工料测量工作进度计划,组织实施计算施工

审计经理工作职责内容篇28

工作职责responsibilities:

1、建立集团内部审计体系,设计、建立和实施审计制度、审计程序,评估审计结果;

2、完成公司审计计划,对审计中发现的管理方面的问题,向领导报送审计报表或审计调查结果,并根据规定向有关部门通报审计结果;

3、进行全面的费用预测、计划、控制、核算、分析和考核工作,督促各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

4、完成所支持业态的月度分析和汇报材料准备;

5、完成领导交办的其他工作。

任职要求requirements:

1、教育背景:统招本科或以上学历,财务、会计、金融或商学专业优先考虑;

2、工作经验:8年以上的相关工作经验,具有cpa证书者优先考虑;;

3、优秀的数字解读、问题分析和报表呈现能力;

4、有四大、上市公司工作经历者优先;

5、有跨部门协作的项目经验、流程梳理和优化项目经验优先考虑。

我们拥有:

1、员工子女就读优惠政策,全国校区享受学费折扣;

2、优质的发展平台+人性化的管理模式;

3、入职即缴纳五险一金;

4、每周双休,且享有弹性时间;

5、完善的培训机制:入职企业培训+岗位专业培训+在职提升培训;

6、多元化的晋升通道:采用管理级别和专业级别双通道职业发展机制,纵向提升、横向发展,不论你是管理型还是专业型人才都能拥有适合自己的舞台。

审计经理工作职责内容篇29

1、审核公司及各子公司的财务账目,年度报告,账本和会计报表;

2、对严重影响公司存在和发展的任何事项提出报告;

3、分析和评价审计证据,形成审计结论;编写内部审计报告,提出处理意见和建议;

4、负责公司工程项目预算审计、结算审计、竣工决算审计的实施和过程审计监督;

5、负责公司基本建设、修缮工程和材料采购的招标文件、施工合同和招投标过程审计监督;

6、对委托外审项目,参与对咨询公司考察、招标、联络、协调委托外审工作,监控审计过程、复核审计报告、把关审计质量。

审计经理工作职责内容篇30

1、建立IT内部审计制度与流程,以风险为导向、以控制为基础、以业务为核心;

2、制定IT审计年度计划并按计划实施,编写工作底稿,撰写审计报告、落实整改情况;

3、制定并落实IT专项审计计划,包括总体计划、具体计划、工作底稿,撰写报告、管理建议并跟踪审计整改落实情况;

4、主导规划和参与建设公司IT审计系统,配合制定和落实IT审计专业知识培训及考核制度;

5、制定适合公司管理特点和审计需要的开发审计、应用审计、内控审计和数据审计的具体指南或操作办法;

6、常规审计前的系统调研、审计风险评估、审计关键提示及外部审计机构、监管机构的对接和配合;

7、组织对IT组织、战略与架构实施审计,包含但不限于风险管理、项目管理、应用系统、操作系统、数据架构、工程(可行性研究、需求、设计、开发、集成、测试、验收、变更和迁移)、基础设备、交付物、信息安全等审计工作;

8、协助建立和完善公司信息系统内部控制体系,补充和编写《内部控制手册》。

9、配合本部门同事完成年度审计任务;

10、领导交办的其他工作。

审计经理工作职责内容篇31

1、协调内控部和公司各部门、子公司和分公司的工作关系。

2、根据公司业务流程结合行业发展,设计内控管理框架,构建内控体系。

3、和各部门沟通,制定合规政策,建立标准式的合规检查流程。

4、负责各部门、子公司和分公司的内控管理,负责监督和报告各部门内控工作执行情况。

5、分析和评估公司业务核心流程的风险,包括货物采购、资产管理、资金流向等,并对此做出年度、季度和月度的稽查工作计划。

6、员工离职审计、专项调查,对离职或者被举报人员开展调查。

审计经理工作职责内容篇32

职责描述:

1、按照集团年度工作计划制订年度内部审计计划和审计费用预算,参与拟定并完善审计制度和工作流程。

2、负责审查集团和下属公司各项财务制度的落实情况,监督内部控制制度的健全性。组织对集团和下属公司的内部管理制度和执行情况进行审计。

3、组织对集团和下属公司的经营成果的.真实性、准确性、合法合规性等进行审计,定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。

4、审阅集团的财务报告,确认其真实性、准确性、完整性并进行审计。

5、负责审查集团和下属公司资金管控情况,做好集团及下属公司经济信息的保密工作。控制、考核、纠正各部门偏离集团整体财务计划的行为。

6、负责或参与对集团重大经营活动、重大事项、重大经济合同的审计工作。保证各项审计工作开展顺畅,审计结果准确,审计报告及时。

7、根据审计计划的需要,配合外部的审计机构进行必要的调查审计工作。

8、对下属员工的审计程序和审计业务进行指导。

任职要求:

1、年龄:36-40岁,审计或会计专业,本科以上学历;

2、具有5年以企业监察工作经验,且有财务基础。;

3、定居佛山,有小车代步。

审计经理工作职责内容篇33

1、协助制定并监督落实各项内部审计制度,规范审计工作流程;

2、根据公司内控审计计划和相关要求,开展日常内控审计、专项审计、离职审计等工作,通过审核、观察、询问、函证、检查和分析性复核等多种审计方法实施审计,编写审计工作底稿,出具审计报告;

3、对审计发现的问题进行反馈和后续跟进,监督整改措施的执行落实,定期跟踪、推进;

4、对公司内部控制及经营管理过程中存在管控风险进行识别评估,发现控制弱点、漏洞,并提出有效的建议优化内控管理;

5、根据公司业务管控重点,配合开展相关业务审计核查及规范管理工作;

审计经理工作职责内容篇34

1、大专及以上学历,审计、财会等相关专业;

2、有汽车行业内审工作相关经验;

3、熟悉国家相关法律、法规知识、税收知识,熟悉企业内控、审计管理体系的建设及管理;

4、具有较强的观察能力、信息收集能力,沟通能力及写作能力

5、具有强烈的事业心、责任心和良好的职业道德,保密意识强

岗位职责:

1、负责拟定及完善企业内控、审计管理体系、制度和流程,制定审计内控计划和预算;

2、负责监管公司内部控制体系运行情况,各项管理制度、相关流程执行情况,并对其有效性、合理性及经济性进行评价;

3、负责组织实施公司常规审计,以及各类专项财务审计、管理审计等,根据审计情况,对公司生产经营管理等方面提出改善建议。

审计经理工作职责内容篇35

岗位职责:

1、参与制定财务审计制度及流程;

2、根据公司财务工作安排,每季度项目公司财务进行现场内审;

3、撰写审计报告,汇总分析审计调查结果,对重点问题,提出优化建议并

追踪整改落实情况;

4、对各类审计数据、记录、报告及时进行整理、归档。

任职资格:1、财会、审计相关专业本科及以上学历,至少5年以上相关工作经验;2、至少中级会计师职称及以上,注册会计师、注册税务师、注册内审师优先;3、有内审或外审实务经验,能独立带队实施审计项目;4、熟悉财会、监察、审计、法律知识具备良好的数理逻辑思维能力,较强的财务分析能力。

岗位要求:

学历要求:本科

语言要求:不限

年龄要求:不限

工作年限:1-3年